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浮梁县审计局2026年度预算公开
发布时间: 2026-02-24 来源: 景德镇浮梁县人民政府 访问量:

            浮梁县审计局2026年部门预算

   

第一部分浮梁县审计局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分浮梁县审计局2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标》

十一、《项目绩效目标

第三部分 浮梁县审计局 2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分浮梁县审计局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

浮梁县审计局共有预算单位1个,包括浮梁县审计局

第二部分浮梁县审计局2026年部门预算表


收支预算总表

填报单位:113浮梁县审计局


单位:万元

项目

预算数

项目(按功能科目)

预算数

一、财政拨款

632.27

一般公共服务支出

321.67

(一)一般公共预算收入

402.27

社会保障和就业支出

48.36

(二)政府性基金预算收入

230.00

卫生健康支出

14.54

(三)国有资本经营预算收入

0.00

城乡社区支出

230.46

二、教育收费资金收入

0.00

住房保障支出

26.70

三、事业收入

0.00



四、事业单位经营收入

0.00



五、附属单位上缴收入

0.00



六、上级补助收入

0.00



七、其他收入

9.00















































































本年收入合计

641.27

本年支出合计

641.73

八、使用非财政拨款结余

0.00

结转下年

0.00

九、上年结转(结余)

0.46



收入总计

641.73

支出总计

641.73


部门收入总表

填报单位:113浮梁县审计局









单位:万元

单位名称

合计

上年结转

财政拨款

教育收费资金收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

其他收入

使用非财政拨款结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算收入

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

641.73

0.46

632.27

402.27

230.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.00

0.00

浮梁县审计局

641.73

0.46

632.27

402.27

230.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.00

0.00


部门支出总表

填报单位:113浮梁县审计局



单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3


合计

641.73

407.27

234.46

201

一般公共服务支出

321.67

317.67

4.00

20108

审计事务

321.67

317.67

4.00

2010801

行政运行

317.67

317.67

0.00

2010802

一般行政管理事务

4.00

0.00

4.00

208

社会保障和就业支出

48.36

48.36

0.00

20805

行政事业单位养老支出

48.36

48.36

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.24

32.24

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.12

16.12

0.00

210

卫生健康支出

14.54

14.54

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.54

14.54

0.00

2101101

行政单位医疗

14.14

14.14

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.40

0.40

0.00

212

城乡社区支出

230.46

0.00

230.46

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

230.46

0.00

230.46

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

230.46

0.00

230.46

221

住房保障支出

26.70

26.70

0.00

22102

住房改革支出

26.70

26.70

0.00

2210201

住房公积金

26.70

26.70

0.00



财政拨款收支总表

填报单位:113浮梁县审计局



单位:万元

项目

预算数

项目(按功能科目)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

一、本年收入

632.27

一般公共服务支出

312.67

312.67

0.00

0.00

一般公共预算拨款收入

402.27

社会保障和就业支出

48.36

48.36

0.00

0.00

政府性基金预算拨款收入

230.00

卫生健康支出

14.54

14.54

0.00

0.00

国有资本经营预算收入

0.00 

城乡社区支出

230.46

0.00

230.46

0.00



住房保障支出

26.70

26.70

0.00

0.00









































































































































































二、上年结转

0.46 






一般公共预算拨款结转

0.00 






政府性基金预算拨款结转

0.46






收入总计

632.73

支出总计

632.73

402.27

230.46

0.00



一般公共预算支出表

填报单位:113浮梁县审计局



单位:万元

支出功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

402.27

402.27

0.00

201

一般公共服务支出

312.67

312.67

0.00

20108

审计事务

312.67

312.67

0.00

2010801

行政运行

312.67

312.67

0.00

208

社会保障和就业支出

48.36

48.36

0.00

20805

行政事业单位养老支出

48.36

48.36

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.24

32.24

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.12

16.12

0.00

210

卫生健康支出

14.54

14.54

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.54

14.54

0.00

2101101

行政单位医疗

14.14

14.14

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.40

0.40

0.00

221

住房保障支出

26.70

26.70

0.00

22102

住房改革支出

26.70

26.70

0.00

2210201

住房公积金

26.70

26.70

0.00


一般公共预算基本支出表

填报单位:113浮梁县审计局



单位:万元

支出经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

402.27

371.98

30.29

301

工资福利支出

371.98

371.98

0.00

30101

基本工资

97.50

97.50

0.00

30102

津贴补贴

33.67

33.67

0.00

30103

奖金

59.99

59.99

0.00

30107

绩效工资

51.23

51.23

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

32.24

32.24

0.00

30109

职业年金缴费

16.12

16.12

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

14.14

14.14

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.40

0.40

0.00

30113

住房公积金

26.70

26.70

0.00

30199

其他工资福利支出

40.00

40.00

0.00

302

商品和服务支出

28.29

0.00

28.29

30201

办公费

3.00

0.00

3.00

30202

印刷费

1.00

0.00

1.00

30205

水费

0.15

0.00

0.15

30206

电费

1.68

0.00

1.68

30207

邮电费

3.00

0.00

3.00

30208

取暖费

1.00

0.00

1.00

30211

差旅费

1.80

0.00

1.80

30213

维修(护)费

1.20

0.00

1.20

30216

培训费

1.20

0.00

1.20

30217

公务接待费

4.00

0.00

4.00

30239

其他交通费用

7.49

0.00

7.49

30299

其他商品和服务支出

2.77

0.00

2.77

310

资本性支出

2.00

0.00

2.00

31002

办公设备购置

2.00

0.00

2.00







财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:113浮梁县审计局




单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

一般公务出国(境)费

高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

1

2

3

4

5

6

7

8

4.00

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00





注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:113浮梁县审计局



单位:万元

支出功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3




注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:113浮梁县审计局


单位:万元

支出功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

部门整体绩效目标

部门编码

113

部门名称

浮梁县审计局

年度绩效总目标

依法对公共资金、国有资产、国有资源、和领导干部履行经济责任情况实行独立客观的监督,促进廉政建设,且为完善重点群体就业支持体系,加强困难群体就业兜底帮扶,规范公益性岗位开发管理,对宣传岗位进行公益性补贴。

一级指标

二级指标

三级指标

计算符号

目标值

度量单位

产出指标

数量指标

享受公益性岗位人数

2

经费保障人数

2

审计单位数量

5

审计报告数量

15

审计人数

25

审计项目数量

15

质量指标

公益性岗位补贴发放准确率

95

%

问题整改率

90

%

时效指标

公益性岗位补贴发放及时率

=

100

%

成本指标

公益性岗位补贴

40000

审计经费

300000

在职人员控制率

95

%

公用经费控制率

95

%

三公经费控制率

95

%

预算支出标准执行率

95

%

效益指标

社会效益指标

发挥岗位人员积极性

95

%

满意度指标

服务对象满意度指标

公益性岗位人员满意度

95

%


第三部分浮梁县审计局2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026浮梁县审计局收入预算总额为641.73万元较上年预算安排增加减少296.88万元;本年收入合计641.27万元,较上年预算安排增加300.82万元;包括:财政拨款收入632.27万元,较上年预算安排增加303.82万元;其他收入9.00万元,较上年预算安排增加3万元。上年结转0.46万元,较上年预算安排减少9.95万元。

(二)支出预算情况

2026浮梁县审计局支出预算总额为641.73万元较上年预算安排增加296.88万元。

按支出项目类别划分:基本支出407.27万元较上年预算安排增加72.82万元项目支出234.46万元较上年预算安排增加224.05万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出321.67万元,较上年预算安排减少23.18万元;社会保障和就业支出48.36万元;卫生健康支出14.54万元;城乡社区支出230.46万元;住房保障支出26.70万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出371.98万元,较上年预算安排增加75.02万元;商品和服务支出28.29万元,较上年预算安排减少1.2万元;资本性支出2.00万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他支出230.46万元,较上年预算安排增加(减少)230.46万元。

(三)财政拨款支出情况

2026浮梁县审计局财政拨款支出预算总额632.73万元,较上年预算安排增加304.28万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出312.67万元,社会保障和就业支出48.36万元,卫生健康支出14.54万元,城乡社区支出230.46万元,住房保障支出26.70万元。

按支出项目类别划分:基本支出402.27万元,项目支出230.46万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出371.98万元,商品和服务支出28.29万元,资本性支出2.00万元,其他支出230.46万元。

()政府性基金情况

2026浮梁县审计局政府性基金支出预算总额0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

按支出项目类别划分:本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

按支出经济分类划分:本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2026浮梁县审计局国有资本经营支出预算总额0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

按支出项目类别划分:本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

按支出经济分类划分:本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年部门机关运行费预算30.29万元,比2025年预算减少1.2万元,下降3.81%。

(七)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额 万元,其中: 政府采购货物预算   万元, 政府采购工程预算 万元, 政府采购服务预算  万元。

(为“0”的内容也应保留,如“政府采购工程预算0万元”)

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日, 部门共有车辆0,其中:一般公务用车实有数0辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:部门共有车辆0辆。

(九)本部门本年度暂未安排项目

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年浮梁县审计局财政拨款"三公"经费安排4.00万元,其中:

因公出国0.00万元,比上年增(减)0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待4.00万元,比上年增(减)4.00万元,主要原因是:正常减少公务接待费,过紧日子。

公务用车运行0.00万元,比上年增(减)0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增(减)0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。


第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

)教育收费资金收入:指实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:指以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出                                    

           浮梁县审计局2026单位预算

   

第一部分浮梁县审计局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分浮梁县审计局2026单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 浮梁县审计局 2026年单位预算情况说明

一、2026单位预算收支情况说明

二、2026财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分浮梁县审计局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

浮梁县审计局内设处室____ 个,包括:____________

第二部分浮梁县审计局2026年单位预算表


收支预算总表

填报单位:113001浮梁县审计局


单位:万元

项目

预算数

项目(按功能科目)

预算数

一、财政拨款

632.27

一般公共服务支出

321.67

(一)一般公共预算收入

402.27

社会保障和就业支出

48.36

(二)政府性基金预算收入

230.00

卫生健康支出

14.54

(三)国有资本经营预算收入

0.00

城乡社区支出

230.46

二、教育收费资金收入

0.00

住房保障支出

26.70

三、事业收入

0.00



四、事业单位经营收入

0.00



五、附属单位上缴收入

0.00



六、上级补助收入

0.00



七、其他收入

9.00















































































本年收入合计

641.27

本年支出合计

641.73

八、使用非财政拨款结余

0.00

结转下年

0.00

九、上年结转(结余)

0.46



收入总计

641.73

支出总计

641.73


单位收入总表

填报单位:113001浮梁县审计局









单位:万元

单位名称

合计

上年结转

财政拨款

教育收费资金收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

其他收入

使用非财政拨款结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算收入

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

浮梁县审计局

641.73

0.46

632.27

402.27

230.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.00

0.00


单位支出总表

填报单位:113001浮梁县审计局



单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3


合计

641.73

407.27

234.46

201

一般公共服务支出

321.67

317.67

4.00

20108

审计事务

321.67

317.67

4.00

2010801

行政运行

317.67

317.67

0.00

2010802

一般行政管理事务

4.00

0.00

4.00

208

社会保障和就业支出

48.36

48.36

0.00

20805

行政事业单位养老支出

48.36

48.36

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.24

32.24

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.12

16.12

0.00

210

卫生健康支出

14.54

14.54

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.54

14.54

0.00

2101101

行政单位医疗

14.14

14.14

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.40

0.40

0.00

212

城乡社区支出

230.46

0.00

230.46

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

230.46

0.00

230.46

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

230.46

0.00

230.46

221

住房保障支出

26.70

26.70

0.00

22102

住房改革支出

26.70

26.70

0.00

2210201

住房公积金

26.70

26.70

0.00



财政拨款收支总表

填报单位:113001浮梁县审计局



单位:万元

项目

预算数

项目(按功能科目)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

一、本年收入

632.27

一般公共服务支出

312.67

312.67

0.00

0.00

一般公共预算拨款收入

402.27

社会保障和就业支出

48.36

48.36

0.00

0.00

政府性基金预算拨款收入

230.00

卫生健康支出

14.54

14.54

0.00

0.00

国有资本经营预算收入

0.00 

城乡社区支出

230.46

0.00

230.46

0.00



住房保障支出

26.70

26.70

0.00

0.00









































































































































































二、上年结转

0.46 






一般公共预算拨款结转

0.00 






政府性基金预算拨款结转

0.46 






收入总计

632.73

支出总计

632.73

402.27

230.46

0.00



一般公共预算支出表

填报单位:113001浮梁县审计局



单位:万元

支出功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

402.27

402.27

0.00

201

一般公共服务支出

312.67

312.67

0.00

20108

审计事务

312.67

312.67

0.00

2010801

行政运行

312.67

312.67

0.00

208

社会保障和就业支出

48.36

48.36

0.00

20805

行政事业单位养老支出

48.36

48.36

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.24

32.24

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.12

16.12

0.00

210

卫生健康支出

14.54

14.54

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.54

14.54

0.00

2101101

行政单位医疗

14.14

14.14

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.40

0.40

0.00

221

住房保障支出

26.70

26.70

0.00

22102

住房改革支出

26.70

26.70

0.00

2210201

住房公积金

26.70

26.70

0.00


一般公共预算基本支出表

填报单位:113001浮梁县审计局



单位:万元

支出经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

402.27

371.98

30.29

301

工资福利支出

371.98

371.98

0.00

30101

基本工资

97.50

97.50

0.00

30102

津贴补贴

33.67

33.67

0.00

30103

奖金

59.99

59.99

0.00

30107

绩效工资

51.23

51.23

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

32.24

32.24

0.00

30109

职业年金缴费

16.12

16.12

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

14.14

14.14

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.40

0.40

0.00

30113

住房公积金

26.70

26.70

0.00

30199

其他工资福利支出

40.00

40.00

0.00

302

商品和服务支出

28.29

0.00

28.29

30201

办公费

3.00

0.00

3.00

30202

印刷费

1.00

0.00

1.00

30205

水费

0.15

0.00

0.15

30206

电费

1.68

0.00

1.68

30207

邮电费

3.00

0.00

3.00

30208

取暖费

1.00

0.00

1.00

30211

差旅费

1.80

0.00

1.80

30213

维修(护)费

1.20

0.00

1.20

30216

培训费

1.20

0.00

1.20

30217

公务接待费

4.00

0.00

4.00

30239

其他交通费用

7.49

0.00

7.49

30299

其他商品和服务支出

2.77

0.00

2.77

310

资本性支出

2.00

0.00

2.00

31002

办公设备购置

2.00

0.00

2.00







财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:113001浮梁县审计局




单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

一般公务出国(境)费

高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

1

2

3

4

5

6

7

8

4.00

0.00

0.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00





注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:113001浮梁县审计局



单位:万元

支出功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3



第三部分浮梁县审计局2026年单位预算情况说明

一、2026单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026浮梁县审计局收入预算总额为641.73万元较上年预算安排增加减少296.88万元;本年收入合计641.27万元,较上年预算安排增加300.82万元;包括:财政拨款收入632.27万元,较上年预算安排增加303.82万元;其他收入9.00万元,较上年预算安排增加3万元。上年结转0.46万元,较上年预算安排减少9.95万元。

(二)支出预算情况

2026浮梁县审计局支出预算总额为641.73万元较上年预算安排增加296.88万元。

按支出项目类别划分:基本支出407.27万元较上年预算安排增加72.82万元项目支出234.46万元较上年预算安排增加224.05万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出321.67万元,较上年预算安排减少23.18万元;社会保障和就业支出48.36万元;卫生健康支出14.54万元;城乡社区支出230.46万元;住房保障支出26.70万元。按支出经济分类划分:工资福利支出371.98万元,较上年预算安排增加75.02万元;商品和服务支出28.29万元,较上年预算安排减少1.2万元;资本性支出2.00万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他支出230.46万元,较上年预算安排增加(减少)230.46万元。

(三)财政拨款支出情况

2026浮梁县审计局财政拨款支出预算总额632.73万元,较上年预算安排增加304.28万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出312.67万元,社会保障和就业支出48.36万元,卫生健康支出14.54万元,城乡社区支出230.46万元,住房保障支出26.70万元。

按支出项目类别划分:基本支出402.27万元,项目支出230.46万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出371.98万元,商品和服务支出28.29万元,资本性支出2.00万元,其他支出230.46万元。

()政府性基金情况

2026浮梁县审计局政府性基金支出预算总额0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

按支出项目类别划分:本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

按支出经济分类划分:本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2026浮梁县审计局国有资本经营支出预算总额0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

按支出项目类别划分:本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

按支出经济分类划分:本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026单位机关运行费预算30.29万元,比2025年预算减少1.2万元,下降3.81%。

(如无,则说明“本单位非行政参公单位,无机关运行经费”)

(七)政府采购情况

2026年政府采购总额2万元,其中: 政府采购货物预算   万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(为“0”的内容也应保留,如“政府采购工程预算0万元”)

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日, 单位共有车辆0,其中:一般公务用车实有数0辆。

2026年单位预算安排购置车辆_0_辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:单位共有车辆0辆。

(九)单位本年度未安排项目

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年浮梁县审计局财政拨款"三公"经费安排4.00万元,其中:

因公出国0.00万元,比上年增(减)0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待4.00万元,比上年增(减)4.00万元,主要原因是:正常减少公务接待费,过紧日子。

公务用车运行0.00万元,比上年增(减)0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增(减)0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

单位结合实际进行解释。

)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

)教育收费资金收入:指实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:指以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合单位实际,参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。





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