浮梁县自然资源储备利用中心2024年度单位决算
目 录
第一部分 浮梁县自然资源储备利用中心概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 浮梁县自然资源储备利用中心概况
一、单位主要职责
(一)根据县土地运作领导小组确定的土地出让年度计划,对企事业单位需盘活的存量土地和其他需要调整的存量土地适时进行收储。
(二)根据土地利用总体规划和城市总体规划以及市场需求,适时适量有选择的收购、储备土地。
(三)根据县城发展需要,配合做好需收储土地的征用报批有关事宜,并及时进行土地收储。
(四)管理经营好县政府依法收回的各类用地和已收储的土地。
(五)在县政府(土地运作领导小组)的领导和监督下,制定融资计划,开展筹资工作,合理使用土地收购储备资金。
(六)在县政府土地运作领导小组领导下。做好储备土地的前期开发工作(包括房屋征收安置、土地平整等),联络招商洽谈以及土地投放市场的前期工作,做好出让前收购储备土地的成本核算以及出让资金回笼和土地收购储备专项资金的管理工作搞好综合统计工作,向社会公布土地储备信息,并向县土地运作领导小组报告工作情况。
(七)完成上级交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
本单位设立 9 个内设机构,分别是综合股、土地收储股、土地供让股、测量数据股、土地交易股、土地整理股、测绘信息股、非河道砂石股和规划编研股。
本单位年末编制内实有人员5人,其他人员4人。离退休人员3人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员3人。
第二部分 2024年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位:浮梁县自然资源储备利用中心 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
89.09 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
33,748.64 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
50.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
10.29 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
4.73 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
33,754.34 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
87.69 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
5.15 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
33,887.72 |
本年支出合计 |
58 |
33,862.19 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
25.53 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
33,887.72 |
总计 |
62 |
33,887.72 |
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位:浮梁县自然资源储备利用中心 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
33,887.72 |
33,837.72 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.29 |
10.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.29 |
10.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.86 |
6.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.73 |
4.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.73 |
4.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
33,754.34 |
33,754.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5.70 |
5.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
5.70 |
5.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
25,298.64 |
25,298.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
118.41 |
118.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
25,180.23 |
25,180.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
8,300.00 |
8,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121002 |
土地开发支出 |
8,300.00 |
8,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
113.23 |
63.23 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
113.23 |
63.23 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200112 |
土地资源储备支出 |
110.33 |
60.33 |
50.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位:浮梁县自然资源储备利用中心 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
33,862.19 |
109.72 |
33,752.47 |
|
|
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.29 |
10.29 |
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.29 |
10.29 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.86 |
6.86 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.43 |
3.43 |
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.73 |
2.02 |
2.71 |
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.73 |
2.02 |
2.71 |
|
|
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.02 |
2.02 |
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.71 |
|
2.71 |
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
33,754.34 |
5.70 |
33,748.64 |
|
|
| ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
| ||
|
2120101 |
行政运行 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
25,298.64 |
|
25,298.64 |
|
|
| ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
118.41 |
|
118.41 |
|
|
| ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
25,180.23 |
|
25,180.23 |
|
|
| ||
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
8,300.00 |
|
8,300.00 |
|
|
| ||
|
2121002 |
土地开发支出 |
8,300.00 |
|
8,300.00 |
|
|
| ||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
| ||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
| ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
87.69 |
86.57 |
1.12 |
|
|
| ||
|
22001 |
自然资源事务 |
87.69 |
86.57 |
1.12 |
|
|
| ||
|
2200101 |
行政运行 |
2.90 |
2.90 |
|
|
|
| ||
|
2200112 |
土地资源储备支出 |
84.79 |
83.67 |
1.12 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
5.15 |
5.15 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.15 |
5.15 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.15 |
5.15 |
|
|
|
| ||
|
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位:浮梁县自然资源储备利用中心 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
89.09 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
33,748.64 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
10.29 |
10.29 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
4.73 |
4.73 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
33,754.34 |
5.70 |
33,748.64 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
63.23 |
63.23 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
5.15 |
5.15 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
33,837.72 |
本年支出合计 |
59 |
33,837.72 |
89.09 |
33,748.64 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
33,837.72 |
总计 |
64 |
33,837.72 |
89.09 |
33,748.64 |
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位:浮梁县自然资源储备利用中心 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
89.09 |
85.26 |
3.83 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.29 |
10.29 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.29 |
10.29 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.86 |
6.86 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.43 |
3.43 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.73 |
2.02 |
2.71 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.73 |
2.02 |
2.71 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.02 |
2.02 |
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.71 |
|
2.71 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
5.70 |
5.70 |
| ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5.70 |
5.70 |
| ||
|
2120101 |
行政运行 |
5.70 |
5.70 |
| ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
63.23 |
62.10 |
1.12 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
63.23 |
62.10 |
1.12 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
2.90 |
2.90 |
| ||
|
2200112 |
土地资源储备支出 |
60.33 |
59.20 |
1.12 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
5.15 |
5.15 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.15 |
5.15 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.15 |
5.15 |
| ||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位:浮梁县自然资源储备利用中心 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
76.68 |
302 |
商品和服务支出 |
8.58 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
25.31 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
13.60 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
7.53 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
7.59 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.86 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.43 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.02 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.09 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
5.15 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.12 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.40 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.18 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
76.68 |
公用经费合计 |
8.58 | |||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位:浮梁县自然资源储备利用中心 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
33,748.64 |
33,748.64 |
|
33,748.64 |
| |||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
33,748.64 |
33,748.64 |
|
33,748.64 |
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
25,298.64 |
25,298.64 |
|
25,298.64 |
| ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
118.41 |
118.41 |
|
118.41 |
| ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
|
25,180.23 |
25,180.23 |
|
25,180.23 |
| ||
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
|
8,300.00 |
8,300.00 |
|
8,300.00 |
| ||
|
2121002 |
土地开发支出 |
|
8,300.00 |
8,300.00 |
|
8,300.00 |
| ||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
|
150.00 |
150.00 |
|
150.00 |
| ||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
|
150.00 |
150.00 |
|
150.00 |
| ||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位:浮梁县自然资源储备利用中心 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位:浮梁县自然资源储备利用中心 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
8.58 |
9.70 |
9.70 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
5.18 |
6.30 |
6.30 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
5.18 |
6.30 |
6.30 |
|
3.公务接待费 |
6 |
3.40 |
3.40 |
3.40 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
3.40 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
2 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
12 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
82 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
单位:浮梁县自然资源储备利用中心 |
2024年度 |
单位:台、辆、套 | ||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 | ||
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
2 | ||
|
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注:1.本表反映截止2024年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 | ||||
第三部分2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2024年度收入总计33887.72万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计33887.72万元,比上年减少54740.44万元,下降61.76%,主要原因:(一)有一位事业人员到龄退休;(二)2024年收储项目减少,征地投入相应减少。
本年收入的具体构成:财政拨款收入33837.72万元,占99.85%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入50.00万元,占0.15%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2024年度支出总计33887.72万元,其中本年支出合计33862.19万元,比上年减少54765.97万元,下降61.79%,主要原因:(一)有一位事业人员到龄退休;(二)2024年收储项目减少,征地投入相应减少;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余25.53万元,比上年增加25.53万元,主要原因:实有资金结转。
本年支出的具体构成:基本支出109.72万元,占0.32%;项目支出33752.47万元,占99.68%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数2195.06万元,决算数33837.72万元,完成年初预算的1541.54%。其中:
(八)社会保障和就业支出(类)年初预算数10.29万元,决算数10.29万元,完成年初预算的100.00%。
(九)卫生健康支出(类)年初预算数2.02万元,决算数4.73万元,完成年初预算的234.41%。预决算差异主要原因:实有资金预算上一体化,从实有资金上出钱有2.71万。
(十一)城乡社区支出(类)年初预算数2118.41万元,决算数33754.34万元,完成年初预算的1593.38%。预决算差异主要原因:政府性基金未做年初预算。
(十八)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算数59.20万元,决算数63.23万元,完成年初预算的106.79%。预决算差异主要原因:实有资金预算上一体化,从实有资金上出钱有4.03万。
(十九)住房保障支出(类)年初预算数5.15万元,决算数5.15万元,完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出85.26万元,其中:
(一)工资福利支出76.68万元,比上年减少14.09万元,下降15.52%,主要原因:2024年有一人到龄退休。
(二)商品和服务支出8.58万元,比上年增加0.38万元,增长4.65%,主要原因:办公设备购入。
(三)对个人和家庭补助支出0.00万元,与上年持平,主要原因:无此项支出。
(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:无此项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数9.70万元,决算数9.70万元,完成全年预算的100.00%;决算数比上年增加1.91万元,增长24.56%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无因公出国(境)事项。决算数与上年持平,主要原因:无因公出国(境)事项。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:无因公出国(境)事项。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数6.30万元,决算数6.30万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:没有购买公务用车。决算数与上年持平,主要原因:没有购买公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数6.30万元,决算数6.30万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:外出业务增多。决算数比上年增加2.24万元,增长55.24%,主要原因:外出业务增多。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。
(三)公务接待费全年预算数3.40万元,决算数3.40万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:按照公务接待标准落实公务接待工作。决算数比上年减少0.33万元,下降8.84%,主要原因:按照公务接待标准落实公务接待工作。全年国内公务接待12批,累计接待82人次,主要是:按照公务接待标准落实公务接待工作。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元,决算数与上年持平,主要原因:本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本单位2024年度政府采购支出总额0.13万元,其中:政府采购货物支出0.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.13万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.13万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日,本单位共有车辆2辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于(此处请补充内容)。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目10 个全面开展绩效自评,共涉及资金33748万元,占项目支出总额的100%。其中,10个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“浮梁智慧家居项目土地征收的资金 ”上年资金存量收回再安排”“ 用于浮梁县北城区的土地收储工作的资金”“用于解决:1.2023年第1批次集镇建设用地补缴耕地占用税自资金”“用于解决鹅湖镇鹅湖大道南侧(38.8亩)、鹅湖镇金竹山东侧(123.1亩)、湘湖镇湘湖村(50.37亩)土地收储资金”“用于解决缴纳耕地占用税的资金”“用于解决四宗地土地收储资金”等项目支出绩效自评结果如下:
|
附件1 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||
|
(2024年度) | ||||||||||||||||
|
项目名称 |
浮梁智慧家居项目土地征收的资金 | |||||||||||||||
|
主管部门 |
浮梁县自然资源和规划局 |
实施单位 |
浮梁县土地储备中心 | |||||||||||||
|
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||||
|
年度资金总额 |
118.408万 |
118.408万 |
118.408万 |
10 |
100% |
10 | ||||||||||
|
其中:当年财政拨款 |
118.4077万 |
118.4077万 |
118.4077万 |
— |
100% |
— | ||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— | ||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— | ||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||
|
及时征收到位 |
按阶段全部完成 | |||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | ||||||||
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
储备地面积(亩) |
390亩 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
质量指标 |
净地覆盖率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
相关部门验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
|
时效指标 |
征地完成及时性 |
及时 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
成本指标 |
征地资金 |
118.4077万 |
118.4077万 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
效益指标 (30分) |
经济效益 指标 |
完善配套基础设施 |
100% |
90% |
10 |
9 |
尽量在项目施工时更加完善配套的基础设施,做到顺利完成整个项目工程。 | |||||||||
|
社会效益 指标 |
合理利用土地资源,产生更大的社会效益 |
100% |
80% |
5 |
3 |
对土地资源利用应坚持土地尽其用、用尽其利的原则,减少和杜绝浪费现象。 | ||||||||||
|
生态效益 指标 |
改善用地区域内生态环境 |
100% |
80% |
5 |
3 |
尽量在项目施工是时不破坏周边的生态环境。 | ||||||||||
|
可持续影响指标 |
对后续项目施工产生持续影响 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
受群众满意度(%) |
100% |
90% |
10 |
9 |
虚心接受群众提出意见,争取做到每个人都满意。 | |||||||||
|
总分 |
100 |
|||||||||||||||
|
附件1 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||
|
(2024年度) | ||||||||||||||||
|
项目名称 |
上年资金存量收回再安排 | |||||||||||||||
|
主管部门 |
浮梁县自然资源和规划局 |
实施单位 |
浮梁县土地储备中心 | |||||||||||||
|
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
3.831万 |
3.831万 |
10 |
100% |
10 | ||||||||||
|
其中:当年财政拨款 |
0 |
3.830565万 |
3.830565万 |
— |
100% |
— | ||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— | ||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— | ||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||
|
及时征收到位 |
按阶段全部完成 | |||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | ||||||||
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
储备地面积(亩) |
20.15亩 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
质量指标 |
净地覆盖率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
相关部门验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
|
时效指标 |
征地完成及时性 |
及时 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
成本指标 |
征地资金 |
3.831万 |
3.831万 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
效益指标 (30分) |
经济效益 指标 |
完善配套基础设施 |
100% |
90% |
10 |
9 |
尽量在项目施工时更加完善配套的基础设施,做到顺利完成整个项目工程。 | |||||||||
|
社会效益 指标 |
合理利用土地资源,产生更大的社会效益 |
100% |
80% |
5 |
3 |
对土地资源利用应坚持土地尽其用、用尽其利的原则,减少和杜绝浪费现象。 | ||||||||||
|
生态效益 指标 |
改善用地区域内生态环境 |
100% |
80% |
5 |
3 |
尽量在项目施工是时不破坏周边的生态环境。 | ||||||||||
|
可持续影响指标 |
对后续项目施工产生持续影响 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
受群众满意度(%) |
100% |
90% |
10 |
9 |
虚心接受群众提出意见,争取做到每个人都满意。 | |||||||||
|
总分 |
100 |
|||||||||||||||
|
附件1 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||
|
(2024年度) | ||||||||||||||||
|
项目名称 |
用于浮梁县北城区的土地收储工作的资金 | |||||||||||||||
|
主管部门 |
浮梁县自然资源和规划局 |
实施单位 |
浮梁县土地储备中心 | |||||||||||||
|
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||||
|
年度资金总额 |
2000万 |
4000万 |
4000万 |
10 |
100% |
10 | ||||||||||
|
其中:当年财政拨款 |
2000万 |
4000万 |
4000万 |
— |
100% |
— | ||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— | ||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— | ||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||
|
及时征收到位 |
按阶段全部完成 | |||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | ||||||||
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
储备地面积(亩) |
539.82亩 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
质量指标 |
净地覆盖率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
相关部门验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
|
时效指标 |
征地完成及时性 |
及时 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
成本指标 |
征地资金 |
3.6亿 |
3.6亿 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
效益指标 (30分) |
经济效益 指标 |
完善配套基础设施 |
100% |
90% |
10 |
9 |
尽量在项目施工时更加完善配套的基础设施,做到顺利完成整个项目工程。 | |||||||||
|
社会效益 指标 |
合理利用土地资源,产生更大的社会效益 |
100% |
80% |
5 |
3 |
对土地资源利用应坚持土地尽其用、用尽其利的原则,减少和杜绝浪费现象。 | ||||||||||
|
生态效益 指标 |
改善用地区域内生态环境 |
100% |
80% |
5 |
3 |
尽量在项目施工是时不破坏周边的生态环境。 | ||||||||||
|
可持续影响指标 |
对后续项目施工产生持续影响 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
受群众满意度(%) |
100% |
90% |
10 |
9 |
虚心接受群众提出意见,争取做到每个人都满意。 | |||||||||
|
总分 |
100 |
|||||||||||||||
|
附件1 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||
|
(2024年度) | ||||||||||||||||
|
项目名称 |
用于解决:1.2023年第1批次集镇建设用地补缴耕地占用税自资金。 | |||||||||||||||
|
主管部门 |
浮梁县自然资源和规划局 |
实施单位 |
浮梁县土地储备中心 | |||||||||||||
|
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
60万 |
0 |
10 |
0 |
0 | ||||||||||
|
其中:当年财政拨款 |
0 |
60万 |
0 |
— |
0 |
— | ||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— | ||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— | ||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||
|
增加地方税收,促进县域经济发展。 |
按阶段及时完成 | |||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | ||||||||
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
储备地面积(亩) |
39.67亩 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
质量指标 |
净地覆盖率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
相关部门验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
|
时效指标 |
征地完成及时性 |
及时 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
成本指标 |
征地资金 |
60万 |
60万 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
效益指标 (30分) |
经济效益 指标 |
完善配套基础设施 |
100% |
90% |
10 |
9 |
尽量在项目施工时更加完善配套的基础设施,做到顺利完成整个项目工程。 | |||||||||
|
社会效益 指标 |
合理利用土地资源,产生更大的社会效益 |
100% |
80% |
5 |
3 |
对土地资源利用应坚持土地尽其用、用尽其利的原则,减少和杜绝浪费现象。 | ||||||||||
|
生态效益 指标 |
改善用地区域内生态环境 |
100% |
80% |
5 |
3 |
尽量在项目施工是时不破坏周边的生态环境。 | ||||||||||
|
可持续影响指标 |
对后续项目施工产生持续影响 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
受群众满意度(%) |
100% |
90% |
10 |
9 |
虚心接受群众提出意见,争取做到每个人都满意。 | |||||||||
|
总分 |
100 |
|||||||||||||||
|
附件1 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||
|
(2024年度) | ||||||||||||||||
|
项目名称 |
用于解决鹅湖镇鹅湖大道南侧(38.8亩)、鹅湖镇金竹山东侧(123.1亩)、湘湖镇湘湖村(50.37亩)土地收储资金 | |||||||||||||||
|
主管部门 |
浮梁县自然资源和规划局 |
实施单位 |
浮梁县土地储备中心 | |||||||||||||
|
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
1000万 |
963.328万 |
10 |
96.33% |
7 | ||||||||||
|
其中:当年财政拨款 |
0 |
1000万 |
963.327824万 |
— |
96.33% |
— | ||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— | ||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— | ||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||
|
及时征收到位 |
按阶段全部完成 | |||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | ||||||||
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
储备地面积(亩) |
212.27亩 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
质量指标 |
净地覆盖率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
相关部门验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
|
时效指标 |
征地完成及时性 |
及时 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
成本指标 |
征地资金 |
1000万 |
1000万 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
效益指标 (30分) |
经济效益 指标 |
完善配套基础设施 |
100% |
90% |
10 |
9 |
尽量在项目施工时更加完善配套的基础设施,做到顺利完成整个项目工程。 | |||||||||
|
社会效益 指标 |
合理利用土地资源,产生更大的社会效益 |
100% |
80% |
5 |
3 |
对土地资源利用应坚持土地尽其用、用尽其利的原则,减少和杜绝浪费现象。 | ||||||||||
|
生态效益 指标 |
改善用地区域内生态环境 |
100% |
80% |
5 |
3 |
尽量在项目施工是时不破坏周边的生态环境。 | ||||||||||
|
可持续影响指标 |
对后续项目施工产生持续影响 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
受群众满意度(%) |
100% |
90% |
10 |
9 |
虚心接受群众提出意见,争取做到每个人都满意。 | |||||||||
|
总分 |
100 |
|||||||||||||||
|
附件1 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||
|
(2024年度) | ||||||||||||||||
|
项目名称 |
用于解决缴纳耕地占用税的资金 | |||||||||||||||
|
主管部门 |
浮梁县自然资源和规划局 |
实施单位 |
浮梁县土地储备中心 | |||||||||||||
|
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
787.9万 |
787.9万 |
10 |
100% |
10 | ||||||||||
|
其中:当年财政拨款 |
0 |
787.9万 |
787.9万 |
— |
100% |
— | ||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— | ||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— | ||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||
|
及时征收到位 |
按阶段全部完成 | |||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | ||||||||
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
储备地面积(公顷) |
109.6013公顷 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
质量指标 |
净地覆盖率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
相关部门验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
|
时效指标 |
征地完成及时性 |
及时 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
成本指标 |
征地资金 |
787.9万 |
787.9万 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
效益指标 (30分) |
经济效益 指标 |
完善配套基础设施 |
100% |
90% |
10 |
9 |
尽量在项目施工时更加完善配套的基础设施,做到顺利完成整个项目工程。 | |||||||||
|
社会效益 指标 |
合理利用土地资源,产生更大的社会效益 |
100% |
80% |
5 |
3 |
对土地资源利用应坚持土地尽其用、用尽其利的原则,减少和杜绝浪费现象。 | ||||||||||
|
生态效益 指标 |
改善用地区域内生态环境 |
100% |
80% |
5 |
3 |
尽量在项目施工是时不破坏周边的生态环境。 | ||||||||||
|
可持续影响指标 |
对后续项目施工产生持续影响 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
受群众满意度(%) |
100% |
90% |
10 |
9 |
虚心接受群众提出意见,争取做到每个人都满意。 | |||||||||
|
总分 |
100 |
|||||||||||||||
|
附件1 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||
|
(2024年度) | ||||||||||||||||
|
项目名称 |
用于解决四宗地土地收储资金 | |||||||||||||||
|
主管部门 |
浮梁县自然资源和规划局 |
实施单位 |
浮梁县土地储备中心 | |||||||||||||
|
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
41,600万 |
41,600万 |
10 |
100% |
10 | ||||||||||
|
其中:当年财政拨款 |
0 |
41,600万 |
41,600万 |
— |
100% |
— | ||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— | ||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— | ||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||
|
对于浮梁县城三贤大道东侧(浮梁发展集团有限公司地块).浮梁县朝阳西大道北侧(浮梁县国有资产投资控股集团有限公司地块)、浮梁县城县衙路北侧(浮梁发展集团有限公司地块)四宗地土地收储资金做到专款专项,在规定时间内做到土地及时征收到位。 |
按阶段全部完成 | |||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | ||||||||
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
储备地面积(亩) |
140.45亩 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
质量指标 |
净地覆盖率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
相关部门验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
|
时效指标 |
征地完成及时性 |
及时 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
成本指标 |
征地资金 |
41678.2432万 |
41678.2432万 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
效益指标 (30分) |
经济效益 指标 |
完善配套基础设施 |
100% |
90% |
10 |
9 |
尽量在项目施工时更加完善配套的基础设施,做到顺利完成整个项目工程。 | |||||||||
|
社会效益 指标 |
合理利用土地资源,产生更大的社会效益 |
100% |
80% |
5 |
3 |
对土地资源利用应坚持土地尽其用、用尽其利的原则,减少和杜绝浪费现象。 | ||||||||||
|
生态效益 指标 |
改善用地区域内生态环境 |
100% |
80% |
5 |
3 |
尽量在项目施工是时不破坏周边的生态环境。 | ||||||||||
|
可持续影响指标 |
对后续项目施工产生持续影响 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
受群众满意度(%) |
100% |
90% |
10 |
9 |
虚心接受群众提出意见,争取做到每个人都满意。 | |||||||||
|
总分 |
100 |
|||||||||||||||
|
附件1 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||
|
(2024年度) | ||||||||||||||||
|
项目名称 |
用于解决县住建局重点项目和市政基础设施工程建设资金 | |||||||||||||||
|
主管部门 |
浮梁县自然资源和规划局 |
实施单位 |
浮梁县土地储备中心 | |||||||||||||
|
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
3,295万 |
3,081万 |
10 |
100% |
10 | ||||||||||
|
其中:当年财政拨款 |
0 |
3,295万 |
3,081万 |
— |
100% |
— | ||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— | ||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— | ||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||
|
及时征收到位 |
按阶段全部完成 | |||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | ||||||||
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
储备地面积(亩) |
620.12亩 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
质量指标 |
净地覆盖率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
相关部门验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
|
时效指标 |
征地完成及时性 |
及时 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
成本指标 |
征地资金 |
3295万 |
3295万 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
效益指标 (30分) |
经济效益 指标 |
完善配套基础设施 |
100% |
90% |
10 |
9 |
尽量在项目施工时更加完善配套的基础设施,做到顺利完成整个项目工程。 | |||||||||
|
社会效益 指标 |
合理利用土地资源,产生更大的社会效益 |
100% |
80% |
5 |
3 |
对土地资源利用应坚持土地尽其用、用尽其利的原则,减少和杜绝浪费现象。 | ||||||||||
|
生态效益 指标 |
改善用地区域内生态环境 |
100% |
80% |
5 |
3 |
尽量在项目施工是时不破坏周边的生态环境。 | ||||||||||
|
可持续影响指标 |
对后续项目施工产生持续影响 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
受群众满意度(%) |
100% |
90% |
10 |
9 |
虚心接受群众提出意见,争取做到每个人都满意。 | |||||||||
|
总分 |
100 |
|||||||||||||||
|
附件1 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||
|
(2024年度) | ||||||||||||||||
|
项目名称 |
用于解决原景德镇监狱土地及资产收储资金 | |||||||||||||||
|
主管部门 |
浮梁县自然资源和规划局 |
实施单位 |
浮梁县土地储备中心 | |||||||||||||
|
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
3,545.7万 |
3,545.7万 |
10 |
100% |
10 | ||||||||||
|
其中:当年财政拨款 |
0 |
3,545.7万 |
3,545.7万 |
— |
100% |
— | ||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— | ||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— | ||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||
|
及时征收到位 |
按阶段全部完成 | |||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | ||||||||
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
储备地面积(亩) |
1143.16亩 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
质量指标 |
净地覆盖率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
相关部门验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
|
时效指标 |
征地完成及时性 |
及时 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
成本指标 |
征地资金 |
3,545.7万 |
3,545.7万 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
效益指标 (30分) |
经济效益 指标 |
完善配套基础设施 |
100% |
90% |
10 |
9 |
尽量在项目施工时更加完善配套的基础设施,做到顺利完成整个项目工程。 | |||||||||
|
社会效益 指标 |
合理利用土地资源,产生更大的社会效益 |
100% |
80% |
5 |
3 |
对土地资源利用应坚持土地尽其用、用尽其利的原则,减少和杜绝浪费现象。 | ||||||||||
|
生态效益 指标 |
改善用地区域内生态环境 |
100% |
80% |
5 |
3 |
尽量在项目施工是时不破坏周边的生态环境。 | ||||||||||
|
可持续影响指标 |
对后续项目施工产生持续影响 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
受群众满意度(%) |
100% |
90% |
10 |
9 |
虚心接受群众提出意见,争取做到每个人都满意。 | |||||||||
|
总分 |
100 |
|||||||||||||||
|
附件1 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||
|
(2024年度) | ||||||||||||||||
|
项目名称 |
用于土地收储和选房临时安置补贴资金 | |||||||||||||||
|
主管部门 |
浮梁县自然资源和规划局 |
实施单位 |
浮梁县土地储备中心 | |||||||||||||
|
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
200万 |
200万 |
10 |
100% |
10 | ||||||||||
|
其中:当年财政拨款 |
0 |
200万 |
200万 |
— |
100% |
— | ||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— | ||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— | ||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||
|
及时征收到位 |
按阶段全部完成 | |||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | ||||||||
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
储备地面积(亩) |
30.84亩 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||
|
质量指标 |
净地覆盖率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
相关部门验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
|
时效指标 |
征地完成及时性 |
及时 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
成本指标 |
征地资金 |
200万 |
200万 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
效益指标 (30分) |
经济效益 指标 |
完善配套基础设施 |
100% |
90% |
10 |
9 |
尽量在项目施工时更加完善配套的基础设施,做到顺利完成整个项目工程。 | |||||||||
|
社会效益 指标 |
合理利用土地资源,产生更大的社会效益 |
100% |
80% |
5 |
3 |
对土地资源利用应坚持土地尽其用、用尽其利的原则,减少和杜绝浪费现象。 | ||||||||||
|
生态效益 指标 |
改善用地区域内生态环境 |
100% |
80% |
5 |
3 |
尽量在项目施工是时不破坏周边的生态环境。 | ||||||||||
|
可持续影响指标 |
对后续项目施工产生持续影响 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
受群众满意度(%) |
100% |
90% |
10 |
9 |
虚心接受群众提出意见,争取做到每个人都满意。 | |||||||||
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总分 |
100 |
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第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)附属单位上缴收入,即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
二、支出科目
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
(三)对附属单位补助是事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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