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公开方式: 主动公开 有效期: 长期有效 公开范围: 面向全社会 信息索取号: H10051301_201904_0140 发布机构:  县行政服务中心
县行政服务中心管理委员会2019年预算公开
发布时间: 2019-04-11 访问量:

县行政服务中心管理委员会2019年预算公开

  第一部分浮梁县行政服务中心管理委员会概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分浮梁县行政服务中心管理委员会2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

  第三部分浮梁县行政服务中心管理委员会2019年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、支出预算总表

十、财政拨款预算表

  第四部分名词解释

第一部分浮梁县行政服务中心管理委员会概况

一、部门主要职责

(一)管理、指导全县公共资源交易工作;

(二)制定行政服务中心的管理制度并监督检查;

(三)为办理行政服务事项提供服务;

(四)为联合办理、统一办理行政服务事项进行组织与协调;

(五)对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督;

(六)对窗口工作人员进行管理、培训和考核;

(七)对人民政府行政服务中心建设进行指导;     

(八)本县范围内建设项目收费减免的审核与报批。

(九)承办县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

本部门含下属单位共有编制数为10个,其中公务员4个,全部补助事业编制6个,参照公务员管理事业编制0个。实有人数12人,其中在职10人,离退休2人。

第二部分浮梁县行政服务中心管理委员会2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

1、收入预算情况

2019年收入预算总额243.39万元,其中公共财政拨款收入243.39万元,财政拨款结转0万元。预算总额比去年增加21.08     万元,主要由于 工资总额增加

2、支出预算情况

2019年支出预算总额为243.39万元,比去年支出增加21.08       万元,主要由于工资总额增加            

按支出项目类别划分:基本支出85.99万元,项目支出157.4万元。

按支出功能科目分类:一般公共服务支出243.39万元。

按经济功能科目分类:工资福利支出77.59万元,商品服务支出8.4万元,对个人和家庭补助支出0万元。项目支出157.4万元。行政事业性项目支出0万元。

3、2019年公共财政拨款支出预算情况

2019年公共财政拨款支出预算为243.39万元,较上年增加21.08万元。按支出项目类别划分:基本支出85.99万元,较上年减少16.32万元。其中:工资福利支出77.59万元,商品和服务支出8.4万元,对个人和家庭的补助0万元。项目支出157.4万元,较上年增加37.4        万元。

4、机关运行经费等重要事项的说明

  2019年部门机关运行费用预算8.4万元,比2018年预算减少1.98万元,下降   19 %。

  按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、政府采购预算

2019年政府采购预算为15万元。

6、政府性基金支出预算

2019年没有政府性基金预算支出。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年安排三公经费支出预算2万元,较上年增减0        万元,主要原因无变化。其中因公出国(境)费用0万元,较上年增减0万元。公务接待费2万元,较上年增减0        万元。公务用车购置0万元,较上年增减0万元。公务用车运险费0万元,较上年增减 0万元。

第三部分浮梁县行政服务中心管理委员会2019年部门预算表

  八张表(详见附表)

第四部分名词解释

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

预算公开表:/ftp/ArticleContent/file/20190411/20190411085746_545.xls


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