目 录
第一部分浮梁县行政服务中心管理委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分浮梁县行政服务中心管理委员会2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分浮梁县行政服务中心管理委员会2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分名词解释
第一部分浮梁县行政服务中心管理委员会概况
一、部门主要职责
(一)管理、指导全县公共资源交易工作;
(二)制定行政服务中心的管理制度并监督检查;
(三)为办理行政服务事项提供服务;
(四)为联合办理、统一办理行政服务事项进行组织与协调;
(五)对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督;
(六)对窗口工作人员进行管理、培训和考核;
(七)对人民政府行政服务中心建设进行指导;
(八)本县范围内建设项目收费减免的审核与报批。
(九)承办县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
本部门含下属单位共有编制数为10个,其中公务员4个,全部补助事业编制6个,参照公务员管理事业编制0个。实有人数12人,其中在职10人,离退休2人。
第二部分行政服务中心管理委员会2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
1、收入预算情况
2020年收入预算总额252.74万元,其中公共财政拨款收入252.74万元,财政拨款结转0万元。预算总额比去年增加9.35 万元,主要由于 工资增加
2、支出预算情况
2020年支出预算总额为252.74万元,比去年支出增加9.35 万元,主要由于 工资总额增加
按支出项目类别划分:基本支出95.34万元,项目支出157.4万元。
按支出功能科目分类:一般公共服务支出252.74万元。
按经济功能科目分类:工资福利支出87.24万元,商品服务支出8.1万元,对个人和家庭补助支出0万元。项目支出157.4万元。行政事业性项目支出157.4万元。
3、2020年公共财政拨款支出预算情况
2020年公共财政拨款支出预算为252.74万元,较上年增加9.35 万元。按支出项目类别划分:基本支出95.34万元,较上年增加9.35 万元。其中:工资福利支出87.24万元,商品和服务支出8.1万元,对个人和家庭的补助0万元。项目支出157.4万元,较上年 增减0 万元。
4、机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费用预算8.1万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、政府采购预算
2020年政府采购预算为15万元。
6、政府性基金支出预算
2020年没有政府性基金预算支出。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年安排三公经费支出预算1.94万元,较上年减少0.06 万元,主要原因 严格执行标准,减少接待费用 。其中因公出国(境)费用0万元,较上年增减 0 万元。公务接待费1.94万元,较上年减少0.06 万元。公务用车购置0万元,较上年增减 0 万元。公务用车运险费0万元,较上年增减0 万元。
第三部分行政服务中心管理委员会2020年部门预算表
十张表(详见附表)
第四部分名词解释
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。