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浮梁县审计局2023年度单位决算
发布时间: 2024-10-11 来源: 中国政府网 访问量:

浮梁县审计局2023年度单位决算

   

第一部分浮梁县审计局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 浮梁县审计局概况

一、单位主要职责

(一)部门主要职责职能

浮梁县审计局负责贯彻落实党的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是:

1.贯彻执行国家、省和市有关审计工作的方针政策和法律法规,拟定本县审计业务规章制度,制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划,对直接审计、调查和核实的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计意见和建议。

2.负责对县本级财政收支和法律法规规定的属于审计范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展,对审计、专项审计调查和核实审计监督范围的社会审计机构出具的相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

3.向县审计委员会和市审计委员会提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告,受县人民政府委托向人大常委会提出县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告。

4.直接审计管辖范围内事项并出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的意见和建议等。

5.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

浮梁县审计局为县政府工作部门,正科级,内设4个职能股(室),分别为:人秘股、行政事业审计股、企业与固定资产投资股、经济责任审计股。共有预算单位1个,包括局本级。本单位设立 1内设机构审计技术保障中心。

单位年末在职人员18人,其中:行政编9人,事业编9人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人。

第二部分2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:浮梁县审计局

2023年度

金额单位:万元

收入

支出

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数


1


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

626.25

一、一般公共服务支出

32

602.73

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

49.57

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

53.93

八、社会保障和就业支出

39

46.89


9


九、卫生健康支出

40

8.41


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42

49.57


12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

22.14


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

729.74

本年支出合计

58

729.74

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29


年末结转和结余

60



30



61


总计

31

729.74

总计

62

729.74

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位:浮梁县审计局

2023年度

金额单位:万元

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

729.74

675.82





53.93

201

一般公共服务支出

602.73

548.81





53.93

20108

审计事务

602.73

548.81





53.93

2010801

行政运行

585.07

531.15





53.93

2010899

其他审计事务支出

17.66

17.66






208

社会保障和就业支出

46.89

46.89






20805

行政事业单位养老支出

46.89

46.89






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.11

33.11






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.79

13.79






210

卫生健康支出

8.41

8.41






21011

行政事业单位医疗

8.41

8.41






2101101

行政单位医疗

8.06

8.06






2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.34

0.34






212

城乡社区支出

49.57

49.57






21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

49.57

49.57






2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

49.57

49.57






221

住房保障支出

22.14

22.14






22102

住房改革支出

22.14

22.14






2210201

住房公积金

22.14

22.14






注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:浮梁县审计局

2023年度

金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

729.74

429.40

300.34




201

一般公共服务支出

602.73

351.97

250.77




20108

审计事务

602.73

351.97

250.77




2010801

行政运行

585.07

334.31

250.77




2010899

其他审计事务支出

17.66

17.66





208

社会保障和就业支出

46.89

46.89





20805

行政事业单位养老支出

46.89

46.89





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.11

33.11





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.79

13.79





210

卫生健康支出

8.41

8.41





21011

行政事业单位医疗

8.41

8.41





2101101

行政单位医疗

8.06

8.06





2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.34

0.34





212

城乡社区支出

49.57


49.57




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

49.57


49.57




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

49.57


49.57




221

住房保障支出

22.14

22.14





22102

住房改革支出

22.14

22.14





2210201

住房公积金

22.14

22.14





注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:浮梁县审计局

2023年度

金额单位:万元

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款


1


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

626.25

一、一般公共服务支出

33

548.81

548.81



二、政府性基金预算财政拨款

2

49.57

二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

46.89

46.89




9


九、卫生健康支出

41

8.41

8.41




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43

49.57


49.57



12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

22.14

22.14




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

675.82

本年支出合计

59

675.82

626.25

49.57


年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





一、一般公共预算财政拨款

29



61





二、政府性基金预算财政拨款

30



62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

675.82

总计

64

675.82

626.25

49.57


注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:浮梁县审计局

2023年度

金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

626.25

375.48

250.77

201

一般公共服务支出

548.81

298.04

250.77

20108

审计事务

548.81

298.04

250.77

2010801

行政运行

531.15

280.38

250.77

2010899

其他审计事务支出

17.66

17.66


208

社会保障和就业支出

46.89

46.89


20805

行政事业单位养老支出

46.89

46.89


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.11

33.11


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.79

13.79


210

卫生健康支出

8.41

8.41


21011

行政事业单位医疗

8.41

8.41


2101101

行政单位医疗

8.06

8.06


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.34

0.34


221

住房保障支出

22.14

22.14


22102

住房改革支出

22.14

22.14


2210201

住房公积金

22.14

22.14


注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:浮梁县审计局

2023年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

317.39

302

商品和服务支出

57.54

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

83.19

30201

办公费

9.58

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

58.01

30202

印刷费

2.40

30702

国外债务付息


30103

奖金

26.70

30203

咨询费

0.30

30703

国内债务发行费用


30106

伙食补助费


30204

手续费


30704

国外债务发行费用


30107

绩效工资

24.23

30205

水费

0.93

310

资本性支出

0.55

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

33.11

30206

电费

2.51

31001

房屋建筑物购建


30109

职业年金缴费

22.95

30207

邮电费

1.91

31002

办公设备购置

0.55

30110

职工基本医疗保险缴费

8.06

30208

取暖费


31003

专用设备购置


30111

公务员医疗补助缴款


30209

物业管理费


31005

基础设施建设


30112

其他社会保障缴费

0.37

30211

差旅费

2.71

31006

大型修缮


30113

住房公积金

22.14

30212

因公出国(境)费用


31007

信息网络及软件购置更新


30114

医疗费


30213

维修(护)费

2.78

31008

物资储备


30199

其他工资福利支出

38.64

30214

租赁费


31009

土地补偿


303

对个人和家庭的补助


30215

会议费


31010

安置补助


30301

离休费


30216

培训费

3.92

310111

地上附着物和青苗补偿


30302

退休费


30217

公务接待费

8.65

31012

拆迁补偿


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31013

公务用车购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31019

其他交通工具购置


30305

生活补贴


30225

专用燃料费


31021

文物和陈列品购置


30306

救济费


30226

劳务费


31022

无形资产购置


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31099

其他资本性支出


30308

助学金


30228

工会经费


312

对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


31201

资本金注入


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


31203

政府投资基金股权投资


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

16.59

31204

费用补贴


30399

其他对个人和家庭的补助支出


30240

税金及附加费用


31205

利息补贴





30299

其他商品和服务支出

5.24

31299

其他对企业补助








399

其他支出








39907

国家赔偿费用支出








39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴








39909

经常性赠与








39910

资本性赠与








39999

其他支出


人员经费合计

317.39

公用支出合计

58.09

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:浮梁县审计局

2023年度

金额单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


49.57

49.57


49.57


212

城乡社区支出


49.57

49.57


49.57


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


49.57

49.57


49.57


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出


49.57

49.57


49.57


注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:浮梁县审计局

2023年度

金额单位:万元

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计









注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:浮梁县审计局

2023年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次


1

2

3

一、“三公”经费支出

1

12.00

12.00

8.65

1.因公出国(境)费

2




2.公务用车购置及运行维护费

3




1)公务用车购置费

4




2)公务用车运行维护费

5




3.公务接待费

6

12.00

12.00

8.65

1)国内接待费

7

——

——

8.65

其中:外事接待费

8

——

——


2)国(境)外接待费

9

——

——


二、相关统计数

10

——

——

——

1.因公出国(境)团组数(个)

11

——

——


2.因公出国(境)人次数(人)

12

——

——


3.公务用车购置数(辆)

13

——

——


4.公务用车保有量(辆)

14

——

——


5.国内公务接待批次(个)

15

——

——

100

其中:外事接待批次(个)

16

——

——


6.国内公务接待人次(人)

17

——

——

711

其中:外事接待人次(人)

18

——

——


7.国(境)外公务接待批次(个)

19

——

——


8.国(境)外公务接待人次(人)

20

——

——


注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表

单位浮梁县审计局

2023年度

单位:台、辆、套

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

0

1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

2.主要负责人用车

3

0

3.机要通信用车

4

0

4.应急保障用车

5

0

5.执法执勤用车

6

0

6.特种专业技术用车

7

0

7.离退休干部服务用车

8

0

8.其他用车

9

0

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)

10

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注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

单位2023年度收入总计729.74万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计729.74万元,比上年增加52.18万元,增长7.70%主要原因2022年底实有资金返还。2023年预算收入336.72万元,决算收入比预算收入增加393.02万元,增长116.72%,主要原因:有新增项目资金。

本年收入的具体构成:财政拨款收入675.82万元,占92.61%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入53.93万元,占7.39%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计729.74万元,其中本年支出合计729.74万元,比上年增加52.18万元,增长7.70%主要原因2022年底实有资金返还;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因无。2023年预算支出336.72万元,决算支出比预算支出增加393.02万元,增长116.72%,主要原因:有新增项目资金。

本年支出的具体构成:基本支出429.40万元,占58.84%;项目支出300.34万元,占41.16%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数336.72万元,决算数675.82万元,完成年初预算的200%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数264.81万元,决算数548.81万元,完成年初预算的207%。预决算差异主要原因:人员变动导致

)社会保障和就业支出(类)年初预算数41.37万元,决算数46.89万元,完成年初预算的113.36%。预决算差异主要原因:人员变动导致

)卫生健康支出(类)年初预算数8.41万元,决算数8.41万元,完成年初预算的100.00%。

)城乡社区支出(类)年初预算数95.99万元,决算数49.57万元,完成年初预算的51.64%。预决算差异主要原因:

)住房保障支出(类)年初预算数22.14万元,决算数22.14万元,完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出375.48万元,其中:

(一)工资福利支出317.39万元,比上年减少91.99万元,下降22.47%,主要原因人员变动

(二)商品和服务支出57.54万元,比上年减少107.32万元,下降65.10%,主要原因过紧日子

(三)对个人和家庭补助支出0.00万元,与上年持平,主要原因

(四)资本性支出0.55万元,比上年增加0.55万元,主要原因

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数12.00万元,决算数8.65万元,完成全年预算的72.07%决算数比上年减少1.55万元,下降15.17%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因。决算数与上年持平主要原因。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因无公车。决算数与上年持平,主要原因。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因。决算数与上年持平,主要原因。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

(三)公务接待费全年预算数12.00万元,决算数8.65万元,完成全年预算的72.07%,主要原因压缩支出。决算数比上年减少1.55万元,下降15.17%,主要原因压缩支出。全年国内公务接待100批,累计接待711人次,主要是:

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出58.09万元,决算数比上年减少106.77万元,下降64.77%,主要原因过紧日子。2023年预算支出40.33万元,决算支出比预算支出增加17.76万元,增长30.57%,主要原因:支出比预期要多。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额87.83万元,其中:政府采购货物支出7.82万元、政府采购工程支出0.49万元、政府采购服务支出79.52万元。授予中小企业合同金额87.83万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额87.83万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日,本单位共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评,共涉及资金   3893974.78万元,占项目支出总额的 53.65%。其中,6个项目评价结果为“优”,1个项目评价结果为“良”, 0个项目评价结果为“中”, 0个项目评价结果为“差”。     

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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