浮梁县交通运输局2021年预算说明
目 录
第一部分浮梁县交通运输局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分浮梁县交通运输局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分浮梁县交通运输局2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算三公经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、支出预算总表
十、财政拨款预算表
第四部分绩效管理说明
第五部分名词解释
第一部分浮梁县交通运输局概况
一、部门主要职责
(一)贯彻执行国家和省有关交通运输的法律法规和政策,拟订有关地方性政策措施。在全县经济社会发展总体规划的框架内,拟订全县公路、水路等行业规划、政策、标准并组织实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
(二)承担公路、水路运输体系的规划协调工作,在全县经济社会发展总体规划的框架内,组织编制公路、水路运输体系规划,指导公路、水路运输枢纽管理。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关具体办法并监督实施。
(三)承担道路、水路运输县场监管责任。组织制定道路、水路运输有关具体办法和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业工作,负责汽车运输、船舶运输等有关管理工作。负责水上运输的行业管理,承担水上交通安全监管责任。
(四)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见,按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。
(五)承担公路、水路建设县场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。
(六)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
(七)承担交通战备及国防动员有关工作。
(八)负责局机关及下属单位人事管理、劳动工资、机构编制管理,指导系统内党的基层组织建设、群团工作、精神文明建设、社会治安综合治理、离退休人员的管理工作。负责县交通系统内国有资产的经营管理,指导交通企业依法自主经营。
(九)承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
本部门共有人员编制数为51个,单位2个。(分别:浮梁县交通运输局、浮梁县交通综合执法大队)其中财政拨款公务员编制9个,全部补助事业编制42个,年末在职实有人数82人(含超编人员及聘用人员)。
第二部分浮梁县交通运输局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
1、收入预算情况
2021年收入预算总额6559.15万元,其中当年公共财政拨款收入795.51万元,其他预算收入37.5万元,财政拨款结转5726.14万元。预算总额比去年增加5880.72万元,主要由于对农村交通基础设施维护管理增加预算。
2、支出预算情况
2021年支出预算总额为6559.15万元,比去年支出增加5880.72万元,主要由于对农村交通基础设施维护管理增加预算。
按支出项目类别划分:基本支出533.88万元,项目支出6025.27万元。
按支出功能科目分类:交通运输支出6556.15万元。农林水支出:3万元。
按经济功能科目分类:工资福利支出466.73万元,商品服务支出65.30万元,对个人和家庭补助支出1.85万元。项目支出6025.27万元。
3、2021年公共财政拨款支出预算情况
2021年公共财政拨款支出预算为795.51万元,较上年增加137.08万元。按支出项目类别划分:基本支出470.51万元,较上年增加321.08万元。其中:工资福利支出441.64万元,商品和服务支出27.02万元,对个人和家庭的补助1.85万元。项目支出325万元,较上年减少184万元。
4、机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费用预算64.52万元整。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、政府采购预算
2021年政府采购预算为0.2万元。
6、政府性基金支出预算
2021年没有政府性基金预算支出,政府基金预算支出为0万元。
7、国有资产占用情况说明
本次预算编制未对国有资产占用情况进行说明。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年安排三公经费支出预算41万元,较上年减少0.23万元主要原因控制三公经费支出。主要原因精简三公经费支出。其中因公出国(境)费用0万元,较上年增减0万元。公务接待21万元(财政拨款经费),较上年减少0.23万元。公务用车购置0万元,较上年增减0万元。公务用车运行费20万元(本部门其他收入用于下属事业单位车辆运行费),较上年增减0万元。
第三部分浮梁县交通运输局2021年部门预算表
八张表(详见附表)
第四部分绩效管理说明
一、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门对2021年的预算已做绩效管理。详见浮梁县交通运输局2021年度预算绩效目标表(1)。
第五部分名词解释
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(四)“三公”经费:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。