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浮梁县西湖乡人民政府2024年部门决算
发布时间: 2025-10-15 来源: 浮梁县西湖乡 访问量:

浮梁县西湖乡人民政府2024年度部门决算

   

第一部分浮梁县西湖乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 浮梁县西湖乡人民政府概况

一、部门主要职责

1)、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2)、执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

(3)、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(4)、保护各种经济组织的合法权益;

(5)、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

(6)、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

(7)、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即浮梁县西湖乡人民政府(本级)。

浮梁县西湖乡人民政府(本级)设立 7个内设机构,分别是:党政办公室、经济发展和财政办公室、社会事办公室、农业农村办公室、社会治理办公室、便民服务中心、执法队.

本部门年末编制内实有人员67人,其他人员0人。离退休人员12人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员12人。

第二部分2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:浮梁县西湖乡人民政府

2024年度

金额单位:万元

收入

支出

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额


1


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,645.23

一、一般公共服务支出

32

1,035.91

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

6,179.00

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34

3.52

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

1.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36


六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

3.94

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

46.80


9


九、卫生健康支出

40

15.43


10


十、节能环保支出

41

117.21


11


十一、城乡社区支出

42

6,357.47


12


十二、农林水支出

43

1,107.74


13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50



20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

7.20


23


二十三、其他支出

54

128.00


24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

8,824.23

本年支出合计

58

8,824.23

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

59


年初结转和结余

29


年末结转和结余

60



30



61


总计

31

8,824.23

总计

62

8,824.23

注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:浮梁县西湖乡人民政府

2024年度

金额单位:万元

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8,824.23

8,824.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,035.91

1,035.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,000.13

1,000.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,000.13

1,000.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

12.90

12.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

12.90

12.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

2.45

2.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

2.45

2.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

10.35

10.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

10.35

10.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

10.08

10.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

10.08

10.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

3.52

3.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

3.52

3.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030699

其他国防动员支出

3.52

3.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

3.94

3.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

3.94

3.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

3.94

3.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

46.80

46.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

10.01

10.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081004

殡葬

10.01

10.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

5.75

5.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

5.75

5.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

21.60

21.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

21.60

21.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

15.43

15.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

14.43

14.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生服务

9.43

9.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

117.21

117.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

34.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110499

其他自然生态保护支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

森林保护修复

26.21

26.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110507

停伐补助

26.21

26.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

56.00

56.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2119999

其他节能环保支出

56.00

56.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

6,357.47

6,357.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

149.00

149.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

149.00

149.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

5,971.00

5,971.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

5,944.00

5,944.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

228.47

228.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

228.47

228.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,107.74

1,107.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

202.19

202.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130120

稳定农民收入补贴

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

98.00

98.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

44.00

44.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

农村社会事业

32.90

32.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

14.89

14.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

16.88

16.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

16.88

16.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

125.00

125.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130316

农村水利

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

344.00

344.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

202.00

202.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

124.00

124.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

339.67

339.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

116.00

116.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

140.16

140.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

78.51

78.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2137201

移民补助

61.00

61.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2137202

基础设施建设和经济发展

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

128.00

128.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

128.00

128.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:浮梁县西湖乡人民政府

2024年度

金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8,824.23

663.01

8,161.22




201

一般公共服务支出

1,035.91

663.01

372.90




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,000.13

663.01

337.13




2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,000.13

663.01

337.13




20106

财政事务

12.90


12.90




2010699

其他财政事务支出

12.90


12.90




20129

群众团体事务

2.45


2.45




2012999

其他群众团体事务支出

2.45


2.45




20132

组织事务

10.35


10.35




2013299

其他组织事务支出

10.35


10.35




20133

宣传事务

10.08


10.08




2013399

其他宣传事务支出

10.08


10.08




203

国防支出

3.52


3.52




20306

国防动员

3.52


3.52




2030699

其他国防动员支出

3.52


3.52




204

公共安全支出

1.00


1.00




20402

公安

1.00


1.00




2040299

其他公安支出

1.00


1.00




207

文化旅游体育与传媒支出

3.94


3.94




20799

其他文化旅游体育与传媒支出

3.94


3.94




2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

3.94


3.94




208

社会保障和就业支出

46.80


46.80




20802

民政管理事务

0.45


0.45




2080299

其他民政管理事务支出

0.45


0.45




20810

社会福利

10.01


10.01




2081004

殡葬

10.01


10.01




20821

特困人员救助供养

5.75


5.75




2082102

农村特困人员救助供养支出

5.75


5.75




20828

退役军人管理事务

21.60


21.60




2082899

其他退役军人事务管理支出

21.60


21.60




20899

其他社会保障和就业支出

9.00


9.00




2089999

其他社会保障和就业支出

9.00


9.00




210

卫生健康支出

15.43


15.43




21004

公共卫生

14.43


14.43




2100409

重大公共卫生服务

9.43


9.43




2100499

其他公共卫生支出

5.00


5.00




21007

计划生育事务

1.00


1.00




2100799

其他计划生育事务支出

1.00


1.00




211

节能环保支出

117.21


117.21




21103

污染防治

1.00


1.00




2110399

其他污染防治支出

1.00


1.00




21104

自然生态保护

34.00


34.00




2110402

农村环境保护

30.00


30.00




2110499

其他自然生态保护支出

4.00


4.00




21105

森林保护修复

26.21


26.21




2110507

停伐补助

26.21


26.21




21199

其他节能环保支出

56.00


56.00




2119999

其他节能环保支出

56.00


56.00




212

城乡社区支出

6,357.47


6,357.47




21201

城乡社区管理事务

149.00


149.00




2120199

其他城乡社区管理事务支出

149.00


149.00




21205

城乡社区环境卫生

9.00


9.00




2120501

城乡社区环境卫生

9.00


9.00




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

5,971.00


5,971.00




2120804

农村基础设施建设支出

5,944.00


5,944.00




2120814

农业生产发展支出

27.00


27.00




21299

其他城乡社区支出

228.47


228.47




2129999

其他城乡社区支出

228.47


228.47




213

农林水支出

1,107.74


1,107.74




21301

农业农村

202.19


202.19




2130119

防灾救灾

2.40


2.40




2130120

稳定农民收入补贴

10.00


10.00




2130122

农业生产发展

98.00


98.00




2130124

农村合作经济

44.00


44.00




2130126

农村社会事业

32.90


32.90




2130199

其他农业农村支出

14.89


14.89




21302

林业和草原

16.88


16.88




2130299

其他林业和草原支出

16.88


16.88




21303

水利

125.00


125.00




2130306

水利工程运行与维护

28.00


28.00




2130314

防汛

40.00


40.00




2130316

农村水利

2.00


2.00




2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

55.00


55.00




21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

344.00


344.00




2130504

农村基础设施建设

202.00


202.00




2130505

生产发展

124.00


124.00




2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

18.00


18.00




21307

农村综合改革

339.67


339.67




2130701

对村级公益事业建设的补助

116.00


116.00




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

140.16


140.16




2130706

对村集体经济组织的补助

5.00


5.00




2130799

其他农村综合改革支出

78.51


78.51




21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

80.00


80.00




2137201

移民补助

61.00


61.00




2137202

基础设施建设和经济发展

19.00


19.00




224

灾害防治及应急管理支出

7.20


7.20




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

7.20


7.20




2240703

自然灾害救灾补助

6.00


6.00




2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

1.20


1.20




229

其他支出

128.00


128.00




22960

彩票公益金安排的支出

128.00


128.00




2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

18.00


18.00




2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

10.00


10.00




2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

100.00


100.00




注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:浮梁县西湖乡人民政府

2024年度

金额单位:万元

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款


1


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,645.23

一、一般公共服务支出

33

1,035.91

1,035.91



二、政府性基金预算财政拨款

2

6,179.00

二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35

3.52

3.52




4


四、公共安全支出

36

1.00

1.00




5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

3.94

3.94




8


八、社会保障和就业支出

40

46.80

46.80




9


九、卫生健康支出

41

15.43

15.43




10


十、节能环保支出

42

117.21

117.21




11


十一、城乡社区支出

43

6,357.47

386.47

5,971.00



12


十二、农林水支出

44

1,107.74

1,027.74

80.00



13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

7.20

7.20




23


二十三、其他支出

55

128.00


128.00



24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

8,824.23

本年支出合计

59

8,824.23

2,645.23

6,179.00


年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





一、一般公共预算财政拨款

29



61





二、政府性基金预算财政拨款

30



62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

8,824.23

总计

64

8,824.23

2,645.23

6,179.00


注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:浮梁县西湖乡人民政府

2024年度

金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,645.23

663.01

1,982.22

201

一般公共服务支出

1,035.91

663.01

372.90

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,000.13

663.01

337.13

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,000.13

663.01

337.13

20106

财政事务

12.90


12.90

2010699

其他财政事务支出

12.90


12.90

20129

群众团体事务

2.45


2.45

2012999

其他群众团体事务支出

2.45


2.45

20132

组织事务

10.35


10.35

2013299

其他组织事务支出

10.35


10.35

20133

宣传事务

10.08


10.08

2013399

其他宣传事务支出

10.08


10.08

203

国防支出

3.52


3.52

20306

国防动员

3.52


3.52

2030699

其他国防动员支出

3.52


3.52

204

公共安全支出

1.00


1.00

20402

公安

1.00


1.00

2040299

其他公安支出

1.00


1.00

207

文化旅游体育与传媒支出

3.94


3.94

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

3.94


3.94

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

3.94


3.94

208

社会保障和就业支出

46.80


46.80

20802

民政管理事务

0.45


0.45

2080299

其他民政管理事务支出

0.45


0.45

20810

社会福利

10.01


10.01

2081004

殡葬

10.01


10.01

20821

特困人员救助供养

5.75


5.75

2082102

农村特困人员救助供养支出

5.75


5.75

20828

退役军人管理事务

21.60


21.60

2082899

其他退役军人事务管理支出

21.60


21.60

20899

其他社会保障和就业支出

9.00


9.00

2089999

其他社会保障和就业支出

9.00


9.00

210

卫生健康支出

15.43


15.43

21004

公共卫生

14.43


14.43

2100409

重大公共卫生服务

9.43


9.43

2100499

其他公共卫生支出

5.00


5.00

21007

计划生育事务

1.00


1.00

2100799

其他计划生育事务支出

1.00


1.00

211

节能环保支出

117.21


117.21

21103

污染防治

1.00


1.00

2110399

其他污染防治支出

1.00


1.00

21104

自然生态保护

34.00


34.00

2110402

农村环境保护

30.00


30.00

2110499

其他自然生态保护支出

4.00


4.00

21105

森林保护修复

26.21


26.21

2110507

停伐补助

26.21


26.21

21199

其他节能环保支出

56.00


56.00

2119999

其他节能环保支出

56.00


56.00

212

城乡社区支出

386.47


386.47

21201

城乡社区管理事务

149.00


149.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

149.00


149.00

21205

城乡社区环境卫生

9.00


9.00

2120501

城乡社区环境卫生

9.00


9.00

21299

其他城乡社区支出

228.47


228.47

2129999

其他城乡社区支出

228.47


228.47

213

农林水支出

1,027.74


1,027.74

21301

农业农村

202.19


202.19

2130119

防灾救灾

2.40


2.40

2130120

稳定农民收入补贴

10.00


10.00

2130122

农业生产发展

98.00


98.00

2130124

农村合作经济

44.00


44.00

2130126

农村社会事业

32.90


32.90

2130199

其他农业农村支出

14.89


14.89

21302

林业和草原

16.88


16.88

2130299

其他林业和草原支出

16.88


16.88

21303

水利

125.00


125.00

2130306

水利工程运行与维护

28.00


28.00

2130314

防汛

40.00


40.00

2130316

农村水利

2.00


2.00

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

55.00


55.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

344.00


344.00

2130504

农村基础设施建设

202.00


202.00

2130505

生产发展

124.00


124.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

18.00


18.00

21307

农村综合改革

339.67


339.67

2130701

对村级公益事业建设的补助

116.00


116.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

140.16


140.16

2130706

对村集体经济组织的补助

5.00


5.00

2130799

其他农村综合改革支出

78.51


78.51

224

灾害防治及应急管理支出

7.20


7.20

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

7.20


7.20

2240703

自然灾害救灾补助

6.00


6.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

1.20


1.20

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:浮梁县西湖乡人民政府

2024年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

584.13

302

商品和服务支出

78.88

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

160.02

30201

办公费

13.08

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

139.69

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

64.70

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

31.47

30205

水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

56.80

30206

电费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

28.40

30207

邮电费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

16.99

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴款

0.00

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.71

30211

差旅费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

42.60

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

42.76

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

310111

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

27.54

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补贴

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

399

其他支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

6.92

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

12.48

39909

经常性赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

39910

资本性赠与

0.00




30299

其他商品和服务支出

18.86

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

584.13

公用经费合计

78.88

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:浮梁县西湖乡人民政府

2024年度

金额单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


6,179.00

6,179.00


6,179.00


212

城乡社区支出


5,971.00

5,971.00


5,971.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


5,971.00

5,971.00


5,971.00


2120804

农村基础设施建设支出


5,944.00

5,944.00


5,944.00


2120814

农业生产发展支出


27.00

27.00


27.00


213

农林水支出


80.00

80.00


80.00


21372

大中型水库移民后期扶持基金支出


80.00

80.00


80.00


2137201

移民补助


61.00

61.00


61.00


2137202

基础设施建设和经济发展


19.00

19.00


19.00


229

其他支出


128.00

128.00


128.00


22960

彩票公益金安排的支出


128.00

128.00


128.00


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出


18.00

18.00


18.00


2296003

用于体育事业的彩票公益金支出


10.00

10.00


10.00


2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出


100.00

100.00


100.00


注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:浮梁县西湖乡人民政府

2024年度

金额单位:万元

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计









注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:浮梁县西湖乡人民政府

2024年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次


1

2

3

一、“三公”经费支出

1

47.54

38.92

34.46

1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

3

15.54

6.92

6.92

1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

0.00

2)公务用车运行维护费

5

15.54

6.92

6.92

3.公务接待费

6

32.00

32.00

27.54

1)国内接待费

7

——

——

27.54

其中:外事接待费

8

——

——


2)国(境)外接待费

9

——

——


二、相关统计数

10

——

——

——

1.因公出国(境)团组数(个)

11

——

——


2.因公出国(境)人次数(人)

12

——

——


3.公务用车购置数(辆)

13

——

——


4.公务用车保有量(辆)

14

——

——

3

5.国内公务接待批次(个)

15

——

——

203

其中:外事接待批次(个)

16

——

——


6.国内公务接待人次(人)

17

——

——

950

其中:外事接待人次(人)

18

——

——


7.国(境)外公务接待批次(个)

19

——

——


8.国(境)外公务接待人次(人)

20

——

——


注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表

部门:浮梁县西湖乡人民政府

2024年度

单位:台、辆、套

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

3

1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

2.主要负责人用车

3

0

3.机要通信用车

4

0

4.应急保障用车

5

0

5.执法执勤用车

6

0

6.特种专业技术用车

7

0

7.离退休干部服务用车

8

0

8.其他用车

9

3

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)

10

0

注:1.本表反映截止202412月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计8824.23万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计8824.23万元,比上年增加3430.98万元,增长63.62%。

本年收入的具体构成:财政拨款收入8824.23万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计8824.23万元,其中本年支出合计8824.23万元,比上年增加3430.98万元,增长63.62%。结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平。

本年支出的具体构成:基本支出663.01万元,占7.51%;项目支出8161.22万元,占92.49%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数4003.02万元,决算数8824.23万元,完成年初预算的220.44%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数911.83万元,决算数1035.91万元,完成年初预算的113.61%。

(二)国防支出(类)年初预算数0.00万元,决算数3.52万元。

(三)公共安全支出(类)年初预算数0.00万元,决算数1.00万元。

(四)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数4.00万元,决算数3.94万元,完成年初预算的98.58%。

(五)社会保障和就业支出(类)年初预算数36.55万元,决算数46.80万元,完成年初预算的128.05%。

(六)卫生健康支出(类)年初预算数6.00万元,决算数15.43万元,完成年初预算的257.15%。

(七)节能环保支出(类)年初预算数2058.86万元,决算数117.21万元,完成年初预算的5.69%。

(八)城乡社区支出(类)年初预算数374.00万元,决算数6357.47万元,完成年初预算的1699.86%。

(九)农林水支出(类)年初预算数496.58万元,决算数1107.74万元,完成年初预算的223.07%。

(十)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算数5.20万元,决算数7.20万元,完成年初预算的138.46%。

(十一)其他支出(类)年初预算数110.00万元,决算数128.00万元,完成年初预算的116.36%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出663.01万元,其中:

(一)工资福利支出584.13万元,比上年增加175.83万元,增长43.06%。

(二)商品和服务支出78.88万元,比上年增加49.70万元,增长170.37%。

(三)对个人和家庭补助支出0.00万元,与上年持平。(四)资本性支出0.00万元,与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数38.92万元,决算数34.46万元,完成全年预算的88.54%;决算数比上年增加5.29万元,增长18.13%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元。决算数与上年持平。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数6.92万元,决算数6.92万元,其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元。决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数6.92万元,决算数6.92万元,完成全年预算的100.00%。决算数比上年增加5.29万元,增长324.15%。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量3辆。

(三)公务接待费全年预算数32.00万元,决算数27.54万元,完成全年预算的86.07%。决算数比上年减少0.00万元,下降0.00%。全年国内公务接待203批,累计接待950人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出78.88万元,决算数比上年增加49.70万元,增长170.37%。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件



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