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西湖乡2023年预算执行及2024年预算公开
发布时间: 2024-03-27 来源: 浮梁县西湖乡 访问量:

西湖乡2023年财政预算执行和2024年预算执行公开情况报告

——2024年3月20日西湖第十届人大第六次会议一次全体会议

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一、2023年财政预算执行情况

2023年,在乡党委、政府的正确领导和乡人大的监督下,在上级财政的支持下,我乡紧紧围绕高质量发展、乡村振兴、乡村治理及荻湾”项目配套工程建设项目,求真务实、开拓创新,全力做好财政本职工作,发挥自身职能作用,高财政保障能力,增加对经济建设和社会发展的投入,保障全乡经济持续健康发展。

(一)公共财政收入情况

2023年,全乡财政总收入完成 1732.25万元,同比减少3.88%,其中:一般公共预算收入完成604.86万元,较去年同比减少30.47%。其减少主要原因:一方面是由于税收分成模式调整,造成我乡可支配收入数减少;另一方面是,在经济下行的大环境下,我乡税源单一,此为主要因素。

2023年我乡财政预算收入总计5257.4万元,(其中:一般公共预算税收收入604.86万元,上级结算补助收入868.89万元,专项转移支付收入3553.72万元,上年专项转移支付结余229.93万元

(二)公共财政预算支出情况

2023年,我乡一般公共财政预算支出2724.4万元,体制上解支出37.1万元,专项上解支出297.32万元,专项指标结余2252.98万元,共计5311.8万元,收支失衡,财政赤字54.4万元。

一般公共财政预算支出具体分项支出情况如下

一般公共服务支出854.06万元;

国防动员支出1.47万元;

公共安全支出3.08万元;

文化体育与传媒支出2万元;

社会保障和就业支出176.1万元;

医疗卫生与计划生育支出43.1万元;

节能环保支出49.3万元;

城乡社区支出453.04万元;

农林水事务支出1031.89万元(其中:农业130万元、林业39.4万元、水利24.3万元、乡村振兴562.56万元、农村综合改革275.6万元)

商业服务支出55万元;

住房保障支出49.75万元;

灾害防治及应急管理支出3.4万元;

其他支出2万元。

从以上执行情况来看,2023年,我乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以高质量发展为目标,面对经济下行的大环境在全乡一般公共预算相对同期缩减30%的巨大压力下,财政工作经受住了严峻的考验和挑战,这些成绩的取得得益于党委、政府的正确领导,得益于人大的监督,得益于全人民的共同努力。现将2023年我们所做工作报告如下:

(三)完成2023年财政预算任务所做的主要工作

1.着力保障民生投入,促进民生持续改善

坚持以人为本、民生为先。始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点,进一步调整财政支出结构,大力压减一般性支出,集中财力加大对民生保障的投入。一是持续推进乡村振兴,深入开展新农村建设保障了农村环境整治农村饮水安全工程农田水利设施建设水库除险加固等各项事业的发展;二是支持农村公益事业发展,积极争取上级部门专项资金用于农村公益事业建设;三是实施好村级公益事业“一事一议”财政奖补项目,建立了项目库,形成按季度上报批复机制,争取了桃墅村金岭休闲广场建设和白石坑组桥梁建设;柘坪村东岸组道路建设及洗衣码头建设和西湾组村庄道路建设;磻溪村四组索林培水堰与项家坦水渠建设;西湖村中庭组太阳能路灯建设和西坑组村民活动广场建设等项目。

2.惠农政策职能的转变

由于上级单位惠农政策职能的转变,全县惠农政策的发放已于2023年1月开始由县相关单位统一发放至社保卡,我经济发展和财政办公室不再发放,2023年资金发放及查询问题需联系我相关部门。针对2023年度以前原农民补贴和耕地地力补助等资金发放当中存在的问题还是到经济发展和财政办公室查询。

3.财政管理绩效逐步提升

一是按要求将除教育卫生收费外的非税收入全部纳入财政管理,规范了票据管理,全部实施电子开票;二是按省里统一要求,积极配合江西预算管理一体化系统上线工作,通过二年半来的实践,预算管理一体化系统取得一定的成效,资金安全得到进一步保障;三是强化财政监督,结合“小金库”治理,对全各部门、行政村、居委会的往来资金进行了清理,并按规定责令改正;四是按照《浮梁县乡镇财政专项资金管理意见》的文件要求,严格遵循专款专用的原则,实行专人管理,对涉及专项资金的项目建立了完整的档案管理体系,完善了对财政专项资金的监督管理,财政所建立了财政性监督机制,对每个项目资金的使用要通过张榜公示,做到公正、公开。

在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到那些长期困扰财政工作的困难和问题,与打造五色样板美丽西湖的要求还有一定差距:一是缺少支柱型财源,财政收入总量偏小,税收质量不高,民生支出、机构运转、人员经费等刚性支出压力大;二是财政规范化、精细化管理有待进一步提高。对于这些问题,我们将高度重视,通过不断深化改革、加快发展、严肃法纪和规范管理等综合措施,认真加以解决。

二、2024年公共财政预算报告

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,做好财政经济工作意义重大。今年,我财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神,狠抓财政管理改革,提升财政治理效能。要厉行节约树牢过紧日子理念,健全过紧日子制度,严格过紧日子执行,强化过紧日子监督。要始终将基层“三保”摆在财政工作的最优先位置,健全和落实分级责任体系,研究建立范围清晰、标准明确、动态调整的“三保”清单制度,完善基层财政运行监控,筑牢兜实基层“三保

根据上述指导思想,按照积极稳妥,统筹兼顾,确保平衡的原则,按照目前的经济形势和机构改革方案,2024年财政收支预算主要安排情况是:

(一)公共财政预算收入

我乡2024年公共财政一般公共预算收入目标为800万元,比上年增长32.45%,上级补助收入832.7万元,合计收入1632.7万元。

(二)财力测算和支出安排情况

根据上述财政收入计划和现行财政体制测算,在确保2024年目标完成的基础上,预计财政可用财力1632.7万元,具体预算安排如下:

般公共服务支出931.8万元

公共安全支出3万元

教育支出4万元

社会保障和就业支出8万元

医疗卫生与计划生育支出6万元

城乡社区支出380万元

农林水支出197万元

弥补上年赤字支出54.4万元

上解支出48.5万元。

上述安排我们尽可能日常工作运转及其他突发因素了全面考虑,同时均按人员经费纳入全年预算,以保证干部队伍标准工资发放和村两级组织的正常运转,收支持平。在实际执行过程中,还可能会出现某些特殊情况,个别项目还可能要根据实际执行情况做必要的调整,调整过后及时报请人大审批。

三、全面完成2024年财政预算任务的主要措施

(一)全力组织收入,为全各项事业发展提供财力保障。一是加强税源调查,完善税源台账,摸清底数,重点服务;二是加强财税部门协作,建立健全税源基础信息共享机制;三是强化监管,以票管非税收入,严禁乱收费,严禁坐收坐支,依法征管,营造公平、公正、和谐的环境。四是做大做强总部经济,夯实财力。

(二)不断调整和优化支出结构,推进财政资金绩效管理。面对当前收支矛盾异常突出的形势,财政支出必须实现精细化管理,必须千方百计使财政资金发挥出最大效应。一是继续做到“四个确保”:确保维护社会稳定需要、确保社会保障资金及时到位、确保国家标准工资按月足额发放、确保政府正常运转;二是从严控制一般支出,严格控制“三公”支出,鼓励勤俭节约,反对铺张浪费;三是集中财力办大事,切实提高资金使用效益。

(三)推进财政科学化、精细化管理。完善江西预算管理一体化系统改革;加强基础信息收集、录入,逐步完善财政基础信息数据库建设,夯实公共财政改革基础,规范资料档案管理。

(四)加强自身建设,提高创业服务水平。一是不断加强财政人员政治和业务上的学习,提高干部把握方针政策、献计献策、服务经济发展能力;二是加强财政人员廉政教育,强化内部制度建设,确保财政人员安全、财政资金安全;三是大力开展财政宣传,争取社会各界理解和支持。同时,利用各种有利机会,不失时机地对属各部门、村、企事业单位的会计人员和报账员进行培训,切实提高全会计人员和报账员的职业道德和业务素质。

各位代表,全面完成2024年财政收支预算搞好各项财政工作任务艰巨意义重大。让我们在党委、政府的领导和支持下,在人大的严格监督下,虚心听取各方面的意见和建议,求真务实、勤奋工作,进一步谋取财政事业新跨越,为促进全经济又好又快发展作出新的更大的贡献。

谢谢大家!



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