关于2020年度审计查出问题整改情况的报告
(2021年11月26日在县十一届人大常委会第1次会议上)
县工信局 聂敏
主任、各位副主任、各位委员:
根据会议安排,下面就我局2020年县本级预算执行及其他财政收支情况审计查出问题的整改情况报告如下,请予审议。
我局在收到县审计局《关于审计整改的通知》及县人大常委会《关于审计查出问题整改情况满意度测评的实施方案》后,我局高度重视,把审计整改作为当前一项重大政治任务、一项重中之重工作来抓,严肃认真对待,深刻剖析反思,坚决贯彻推进,确保审计意见和建议得到扎实有效落实。现就整改情况汇报如下:
一、加强领导,压实责任
县审计局反馈意见后,我局及时召开审计查出问题专题整改工作布置会,再次分析问题产生的根源,明确整改措施和时限要求。同时,为确保审计整改工作的成效,成立以主要领导为组长,分管领导为副组长,有关业务股室负责人为成员的整改工作领导小组,并制定了《县工信局2020年度审计查出问题整改工作方案》,进一步明确整改方向和具体措施。
二、审计发现问题整改情况
2021年5月18日至6月18日县审计局对我局2020年度财政预算执行情况及其他财政收支情况进行了审计。在这次审计中发现需整改问题一个,即国资办自2020年8月发生第一笔业务,截止2021年6日未进行会计核算、未装订凭证、未编制财务报表。
形成该问题的主要原因:国资办自2020年6月划转至工信局来,由于国资办没有专门的账户,与工信局账户一起,只是在财务内部处理上分账设立,而国资办所发生的业务全部是转拨财政付给县国有平台公司的资本金,加之财务人员对国资办账套的会计科目关系不熟悉,没有引起高度重视,导致未及时进行核算、凭证未及时装订。
整改情况:该项问题我局已于2021年7月进行了整改,现财务人员已将2020年8月至2021年6月的所有账务进行会计核算,并装订成册,已按要求完成整改。
三、下步工作措施
在用心整改的同时,认真自我反省,吸取教训,在今后的工作中着重加强以下两个方面的工作:
一是加强财务队伍建设。组织财会人员学习《中华人民共和国预算法实施条例》、《关于加强国家统一的会计制度贯彻实施工作的指导意见》等相关财经法规,学习相关专业技术,抓好业务技能培训,强化思想作风建设,提高财会人员的政策水平、思想素质和业务素质。
二是加强财务管理。严格按照《会计法》和政府会计制度的规定,进一步加强会计工作的规范化,建立健全财务内部管理制度,按时按规定设置会计科目,进行账务处理,坚决杜绝今后再次发生类似情况。
2021年11月11日
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