浮梁县科学技术局2026年单位预算
目 录
第一部分 浮梁县科学技术局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 浮梁县科学技术局2026年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 浮梁县科学技术局 2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况说明
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 浮梁县科学技术局概况
一、单位主要职责
1、在全县经济社会发展总体规划的框架内,组织编制全县科技发展的中长期规划和年度计划,并组织实施和监督检查。
2、负责组织制订实施全县各类科技计划和重大科技专项与工程,负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关,推动全县科技创新体系建设,提高全县科技创新能力。
3、会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策,对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。
4、负责编制县级重点实验室、工程技术研究中心等科技基地计划,指导市级以上重点实验室、工程技术研究中心等科技基地的建设,负责科技金融工作,会同有关部门拟订重大创新基地建设、科研条件保障的规划和政策、措施,推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。
5、负责高新技术发展及产业化工作,推荐和指导高新技术企业申报。指导和协调高新技术产业开发区等科技园区建设相关工作,组织实施县高新技术产业化重大项目。
6、贯彻落实科技促进农村发展的方针政策,制订相关重要措施和办法,协调农村科技体系建设,组织科技促进现代农业发展的关键技术攻关和成果示范,促进以改善民生为重点的农村建设。
7、贯彻落实科技促进社会发展的方针政策,制订相关重要措施和办法,组织引导社会发展领域的关键技术攻关和成果示范,促进以改善民生为重点的社会事业发展。
8、会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。
9、提出全县科技体制改革的方针政策和重大措施建议,推进科技体制改革工作,指导部门、乡(镇)科技体制改革工作,优化创新体系布局。
10、负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。
11、组织推荐省级、市级科技奖励,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。
12、制定科普规划和政策,并组织实施;促进技术市场、科技中介组织发展并协调管理,做好科技保密工作,负责相关科技评估管理和科技统计管理,组织开展全县国防科技动员工作。
13、贯彻执行国家、省、市对外科技合作与交流的政策,制定全县对外科技合作与交流的计划及远景规划,组织协调本县科技合作交流项目的实施,指导相关部门和乡镇(相关企业)科技合作与交流工作。
14、负责引进国外智力工作,拟订全县重点引进外国专家规划、计划并组织实施,建立外国优秀专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。
15、承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
1、2026年浮梁县科学技术局共有预算单位1个,为科技局本级。
2、纳入本部门2026年部门编制人数小计4人,其中行政编制人数4人,全额补助事业编制人数为0人;实有人数小计8人,其中在职在编人数为4人,退休人数为4人,遗属人数0人。
第二部分 浮梁县科学技术局2026年单位预算表
|
收支预算总表 | |||
|
填报单位:315001浮梁县科学技术局 |
单位:万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
284.23 |
科学技术支出 |
319.12 |
|
(一)一般公共预算收入 |
284.23 |
社会保障和就业支出 |
16.33 |
|
(二)政府性基金预算收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
3.10 |
|
(三)国有资本经营预算收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
5.67 |
|
二、教育收费资金收入 |
0.00 |
||
|
三、事业收入 |
0.00 |
||
|
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
||
|
六、上级补助收入 |
0.00 |
||
|
七、其他收入 |
60.00 |
||
|
本年收入合计 |
344.23 |
本年支出合计 |
344.23 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
九、上年结转(结余) |
0.00 |
||
|
收入总计 |
344.23 |
支出总计 |
344.23 |
|
单位收入总表 | |||||||||||||
|
填报单位:315001浮梁县科学技术局 |
单位:万元 | ||||||||||||
|
单位名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 | |||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 | ||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
浮梁县科学技术局 |
344.23 |
0.00 |
284.23 |
284.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
|
单位支出总表 | ||||
|
填报单位:315001浮梁县科学技术局 |
单位:万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
344.23 |
167.55 |
176.68 | |
|
206 |
科学技术支出 |
319.12 |
142.44 |
176.68 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
189.12 |
142.44 |
46.68 |
|
2060101 |
行政运行 |
142.44 |
142.44 |
0.00 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
46.68 |
0.00 |
46.68 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.33 |
16.33 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.33 |
16.33 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.89 |
6.89 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.44 |
9.44 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
5.67 |
5.67 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
5.67 |
5.67 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
5.67 |
5.67 |
0.00 |
|
| ||||||
|
填报单位:315001浮梁县科学技术局 |
单位:万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、本年收入 |
284.23 |
科学技术支出 |
259.12 |
259.12 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款收入 |
284.23 |
社会保障和就业支出 |
16.33 |
16.33 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
5.67 |
5.67 |
0.00 |
0.00 |
|
二、上年结转 |
0.00 |
|||||
|
一般公共预算拨款结转 |
0.00 |
|||||
|
政府性基金预算拨款结转 |
0.00 |
|||||
|
收入总计 |
284.23 |
支出总计 |
284.23 |
284.23 |
0.00 |
0.00 |
|
| ||||
|
填报单位:315001浮梁县科学技术局 |
单位:万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
284.23 |
107.55 |
176.68 | |
|
206 |
科学技术支出 |
259.12 |
82.44 |
176.68 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
129.12 |
82.44 |
46.68 |
|
2060101 |
行政运行 |
82.44 |
82.44 |
0.00 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
46.68 |
0.00 |
46.68 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.33 |
16.33 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.33 |
16.33 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.89 |
6.89 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.44 |
9.44 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
5.67 |
5.67 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
5.67 |
5.67 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
5.67 |
5.67 |
0.00 |
|
一般公共预算基本支出表 | ||||
|
填报单位:315001浮梁县科学技术局 |
单位:万元 | |||
|
支出经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
107.55 |
100.17 |
7.38 | |
|
301 |
工资福利支出 |
100.17 |
100.17 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
21.19 |
21.19 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
11.36 |
11.36 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
23.28 |
23.28 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.89 |
6.89 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.44 |
9.44 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
5.67 |
5.67 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
19.24 |
19.24 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
7.38 |
0.00 |
7.38 |
|
30201 |
办公费 |
0.73 |
0.00 |
0.73 |
|
30202 |
印刷费 |
0.56 |
0.00 |
0.56 |
|
30205 |
水费 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
|
30206 |
电费 |
0.76 |
0.00 |
0.76 |
|
30207 |
邮电费 |
0.84 |
0.00 |
0.84 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.82 |
0.00 |
2.82 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||||
|
填报单位:315001浮梁县科学技术局 |
单位:万元 | |||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||
|
小计 |
一般公务出国(境)费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出 | ||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
填报单位:315001浮梁县科学技术局 |
单位:万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
第三部分 浮梁县科学技术局2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年浮梁县科学技术局收入预算总额为344.23万元,较上年预算安排增加134.49万元;本年收入合计344.23万元,较上年预算安排增加134.49万元;包括:财政拨款收入284.23万元,较上年预算安排增加134.49万元;其他收入60.00万元,较上年预算安排保持一致。
(二)支出预算情况
2026年浮梁县科学技术局支出预算总额为344.23万元,较上年预算安排增加134.49万元。
按支出项目类别划分:基本支出167.55万元,较上年预算安排增加16.61万元;项目支出176.68万元,较上年预算安排增加113.88万元。
按支出功能科目划分:科学技术支出319.12万元,较上年预算安排增加184.78万元;社会保障和就业支出16.33万元,较上年预算安排减少55.55万元;卫生健康支出3.10万元,较上年预算安排增加1.52万元;住房保障支出5.67万元,较上年预算安排增加0.27万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出100.17万元,较上年预算安排减少41.41万元;商品和服务支出114.06万元,较上年预算安排增加104.70万元;对企业补助130.00万元,较上年预算安排保持一致。
(三)财政拨款支出情况
2026年浮梁县科学技术局财政拨款支出预算总额284.23万元,较上年预算安排增加134.49万元。
按支出功能科目划分:科学技术支出259.12万元,社会保障和就业支出16.33万元,卫生健康支出3.10万元,住房保障支出5.67万元。
按支出项目类别划分:基本支出107.55万元,项目支出176.68万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出100.17万元,商品和服务支出54.06万元,对企业补助130.00万元。
(四)政府性基金情况
2026年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2026年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”)
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2026年单位机关运行费预算7.28万元,比2025年预算减少2.08万元,下降 22.22%。
(如无,则说明“本单位非行政参公单位,无机关运行经费”)
(七)政府采购情况
2026年政府采购总额 0万元,其中: 政府采购货物预算 万元, 政府采购工程预算 0万元, 政府采购服务预算 0 万元。
(为“0”的内容也应保留,如“政府采购工程预算0万元”)
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年7月31日, 单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆。
2026年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。
(为“0”的内容也应保留,如“单位共有车辆0辆”)
(九)项目情况说明
1、科技创新体系建设工作经费项目
1)项目概述:1、推广科技成果和先进为主要目的,使科技成果转化为生产力。促进农民增收。2、充分发挥科技特派员作用,加强科技特派员的考核的工作。
2)立项依据:中央和省、市工作会议精神。
3)实施主体:浮梁县科学技术局
4)实施方案:针对不同主体,围绕政策的核心内容、标准条件,积极开展科学素质提升行动,开展各类形式的科普活动和农技培训;加大资金投入力度,完善科普宣传栏等科普基础设施;加强项目资金的使用监管,做到专款专用,确保科普宣传取得实效,不断提升群众满意度。
5)实施周期:2026年1月1日-2026年12月31日
6)年度预算安排:26.68万元。
2、产学年合作交流补助
1)项目概述:发挥科技创新在发展产业和建设现代化经济体系中的战略支撑作用,根据科学技术局的机构职能安排,进一步鼓励我县企业加大人才引进和科研投入,培育一批科技含量高、发展潜力大的科技型企业,支持企业与高校、科研院所深度合作,为我县的高速可持续发展打下坚实基础。
2)立项依据:结合我县发展实际需求,加强我县创新平台建设,引导企业创新,解决企业技术难题,促进企业高质量发展。
3)实施主体:浮梁县科学技术局
4)实施方案:为进一步拓宽与高校院所合作渠道,解决企业技术难题;建设信息资源共享服务平台,采集、整合信息资源;对接企业技术需求,联系高校院所解决技术难题;举办科技交流与合作会议,安排专家上门指导。
5)实施周期:2026年1月1日-2026年12月31日
6)年度预算安排:10万元。
3、科技成果转化项目
1)项目概述:开展产学研合作,加大企业研发投入;促进科技成果转化;产学研合作补助 用于鼓励企业加大科技合作交流,推广。
2)立项依据:预算安排
3)实施主体:浮梁县科学技术局
4)实施方案:无
5)实施周期:2026年1月1日-2026年12月31日
6)年度预算安排:10万元。
4、科技条件建设与支持保障项目
1)项目概述:国家财政科技拨款的核心专项经费,由新产品试制费、中间试验费、重大科研项目补助费构成,用于支持各级重大科技计划、技术攻关与成果转化、是企事业单位、高校、科研机构开展研发创新 的重要资金来源。
2)立项依据:符合国家及地方科技发展规划、产业政策与科技创新导向,属于科技三项经费支持的重点领域,是落实创新驱动发展战略、提升自主创新能力的具体举措。
3)实施主体:浮梁县科学技术局
4)实施方案:无
5)实施周期:2026年1月1日-2026年12月31日
6)年度预算安排:130万元。
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年浮梁县科学技术局财政拨款"三公"经费安排1.00万元,其中:因公出国0.00万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务接待1.00万元,比上年减)0万元,主要原因是:按上级要求及按照本单位需求,减少公务接待预算数。
公务用车运行0.00万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车购置0.00万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
(增减变化为0的也请填写,并在主要原因说明“与上年安排保持一致”)
第四部分 名词解释
一、收入科目
各单位结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:指实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:指以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合单位实际,参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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