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浮梁县科学技术局2024年度部门决算公开
发布时间: 2025-10-27 来源: 浮梁县工信局 访问量:



浮梁县科学技术局2024年度部门决算


目 录


第一部分 浮梁县科学技术局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


























注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。


第一部分 浮梁县科学技术局概况


一、部门主要职责

1、在全县经济社会发展总体规划的框架内,组织编制全县科技发展的中长期规划和年度计划,并组织实施和监督检查。

2、负责组织制订实施全县各类科技计划,推动全县科技创新体系建设,提高全县科技创新能力。

3、会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策,对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。

4、负责指导市级以上重点实验室、工程技术研究中心等科技基地的建设,负责科技金融工作,推进科技基础条件平台建设和科技资源共享

5、负责高新技术发展及产业化工作,推荐和指导高新技术企业申报。指导和协调高新技术产业开发区等科技园区建设相关工作,组织实施县高新技术产业化重大项目。

6、贯彻落实科技促进农村发展的方针政策,制订相关重要措施和办法,协调农村科技体系建设,组织科技促进现代农业发展的关键技术攻关和成果示范,促进以改善民生为重点的农村建设

7、会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

8、提出全县科技体制改革的方针政策和重大措施建议,推进科技体制改革工作,指导部门、乡(镇)科技体制改革工作,优化创新体系布局。

9、负责本单位预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。

10、组织推荐省级、市级科技奖励,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。

11、制定科普规划和政策,并组织实施;促进技术市场、科技中介组织发展并协调管理,做好科技保密工作,负责相关科技评估管理和科技统计管理,组织开展全县国防科技动员工作。

12、承办县人民政府交办的其他事项


二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即浮梁县科学技术局(本级)。

本单位为挂牌单位浮梁县科技局,设立1个内设机构,科技股。

本部门年末编制内实有人员5人,其他人员4人。离退休人员3人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员3人。


第二部分2024年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01

部门:浮梁县科学技术局

2024年度

金额单位:万元


收入

支出

项 目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

栏 次


1

栏 次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

610.73

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35


五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36


六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

614.42

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

19.88

八、社会保障和就业支出

39

9.43


9


九、卫生健康支出

40

2.04


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

4.73


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

630.61

本年支出合计

58

630.61

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

59


年初结转和结余

29


年末结转和结余

60



30



61


总计

31

630.61

总计

62

630.61

注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02

部门:浮梁县科学技术局

2024年度

金额单位:万元


项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

630.61

610.73

0.00

0.00

0.00

0.00

19.88

206

科学技术支出

614.42

594.53

0.00

0.00

0.00

0.00

19.88

20601

科学技术管理事务

177.42

157.53

0.00

0.00

0.00

0.00

19.88

2060101

行政运行

93.46

73.58

0.00

0.00

0.00

0.00

19.88

2060199

其他科学技术管理事务支出

83.95

83.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

437.00

437.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069901

科技奖励

209.00

209.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

228.00

228.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

9.43

9.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

9.43

9.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.30

6.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.13

3.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2.04

2.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.04

2.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

1.98

1.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

4.73

4.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

4.73

4.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

4.73

4.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03

部门:浮梁县科学技术局

2024年度

金额单位:万元


项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

630.61

103.09

527.52




206

科学技术支出

614.42

86.89

527.52




20601

科学技术管理事务

177.42

86.89

90.52




2060101

行政运行

93.46

81.04

12.42




2060199

其他科学技术管理事务支出

83.95

5.85

78.10




20699

其他科学技术支出

437.00


437.00




2069901

科技奖励

209.00


209.00




2069999

其他科学技术支出

228.00


228.00




208

社会保障和就业支出

9.43

9.43





20805

行政事业单位养老支出

9.43

9.43





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.30

6.30





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.13

3.13





210

卫生健康支出

2.04

2.04





21011

行政事业单位医疗

2.04

2.04





2101103

公务员医疗补助

1.98

1.98





2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.06

0.06





221

住房保障支出

4.73

4.73





22102

住房改革支出

4.73

4.73





2210201

住房公积金

4.73

4.73





注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:浮梁县科学技术局

2024年度

金额单位:万元


收入

支 出

项 目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

610.73

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38

594.53

594.53




7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

9.43

9.43




9


九、卫生健康支出

41

2.04

2.04




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

4.73

4.73




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

610.73

本年支出合计

59

610.73

610.73



年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





一、一般公共预算财政拨款

29



61





二、政府性基金预算财政拨款

30



62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

610.73

总计

64

610.73

610.73



注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:浮梁县科学技术局

2024年度

金额单位:万元


项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

610.73

83.21

527.52

206

科学技术支出

594.53

67.01

527.52

20601

科学技术管理事务

157.53

67.01

90.52

2060101

行政运行

73.58

61.16

12.42

2060199

其他科学技术管理事务支出

83.95

5.85

78.10

20699

其他科学技术支出

437.00


437.00

2069901

科技奖励

209.00


209.00

2069999

其他科学技术支出

228.00


228.00

208

社会保障和就业支出

9.43

9.43


20805

行政事业单位养老支出

9.43

9.43


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.30

6.30


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.13

3.13


210

卫生健康支出

2.04

2.04


21011

行政事业单位医疗

2.04

2.04


2101103

公务员医疗补助

1.98

1.98


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.06

0.06


221

住房保障支出

4.73

4.73


22102

住房改革支出

4.73

4.73


2210201

住房公积金

4.73

4.73


注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:浮梁县科学技术局

2024年度

金额单位:万元


人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

50.97

302

商品和服务支出

32.24

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

4.68

30201

办公费

15.99

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

10.73

30202

印刷费

0.94

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

1.62

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

13.46

30205

水费

0.04

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.52

30206

电费

0.46

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

0.26

30207

邮电费

0.10

31002

办公设备购置

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴款

0.00

30209

物业管理费

0.28

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.48

30211

差旅费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

4.73

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.81

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

14.49

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.48

310111

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补贴

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

1.16

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

1.60

399

其他支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.88

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

2.68

39909

经常性赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

39910

资本性赠与

0.00




30299

其他商品和服务支出

6.81

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

50.97

公用经费合计

32.24

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:浮梁县科学技术局

2024年度

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

部门:浮梁县科学技术局

2024年度

金额单位:万元


项 目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计









注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。


财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09

部门:浮梁县科学技术局

2024年度

金额单位:万元


项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次


1

2

3

一、“三公”经费支出

1

1.80

0.00

0.00

1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

0.00

1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

0.00

2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

0.00

3.公务接待费

6

1.80

0.00


1)国内接待费

7

——

——


其中:外事接待费

8

——

——


2)国(境)外接待费

9

——

——


二、相关统计数

10

——

——

——

1.因公出国(境)团组数(个)

11

——

——


2.因公出国(境)人次数(人)

12

——

——


3.公务用车购置数(辆)

13

——

——


4.公务用车保有量(辆)

14

——

——


5.国内公务接待批次(个)

15

——

——


其中:外事接待批次(个)

16

——

——


6.国内公务接待人次(人)

17

——

——


其中:外事接待人次(人)

18

——

——


7.国(境)外公务接待批次(个)

19

——

——


8.国(境)外公务接待人次(人)

20

——

——


注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。


国有资产占用情况表

公开10

部门:浮梁县科学技术局

2024年度

单位:台、辆、套

项 目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

0

1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

2.主要负责人用车

3

0

3.机要通信用车

4

0

4.应急保障用车

5

0

5.执法执勤用车

6

0

6.特种专业技术用车

7

0

7.离退休干部服务用车

8

0

8.其他用车

9

0

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)

10

0

注:1.本表反映截止20241231日,部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。














第三部分2024年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计630.61万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计630.61万元,比上年增加33.54万元,增长5.62%,主要原因:科技经费增加。

本年收入的具体构成:财政拨款收入610.73万元,占96.85%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入19.88万元,占3.15%

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计630.61万元,其中本年支出合计630.61万元,比上年增加33.54万元,增长5.62%,主要原因:科技经费增加;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:年末结余由财政收回,无结余

本年支出的具体构成:基本支出103.09万元,占16.35%;项目支出527.52万元,占83.65%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数361.70万元,决算数610.73万元,完成年初预算的168.85%。其中:

(六)科学技术支出(类)年初预算数345.41万元,决算数594.53万元,完成年初预算的172.12%。预决算差异主要原因:按上级要求追加249.12万元科技经费导致差异。

(八)社会保障和就业支出(类)年初预算数9.46万元,决算数9.43万元,完成年初预算的99.59%。预决算差异主要原因:该指标剩余的0.03万元未支付,国库收回。

(九)卫生健康支出(类)年初预算数2.09万元,决算数2.04万元,完成年初预算的97.50%。预决算差异主要原因:该指标剩余的0.05万元未支付,国库收回。

(十九)住房保障支出(类)年初预算数4.73万元,决算数4.73万元,完成年初预算的99.85%。预决算差异主要原因:该指标剩余的0.15%数值过小,未再支付,国库收回。


四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出83.21万元,其中:

(一)工资福利支出50.97万元,比上年减少12.81万元,下降20.09%,主要原因:本年未发放考核绩效

(二)商品和服务支出32.24万元,比上年增加17.14万元,增长113.53%,主要原因:科技经费费用上升。

(三)对个人和家庭补助支出0.00万元,比上年减少0.24万元,下降100.00%,主要原因:上年发放退休人员奖励金

(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:连续两年未购买相关物品。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元,决算数0.00万元;决算数比上年减少3.64万元,下降100.00%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:未发生,无数据。决算数与上年持平,主要原因:未发生,无数据。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:未发生,无数据

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:未发生,无数据。决算数与上年持平,主要原因:未发生,无数据。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:未发生,无数据。决算数与上年持平,主要原因:未发生,无数据。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

(三)公务接待费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:预算申报失误,漏申报公务接待预算,已向相关部门报告。决算数比上年减少3.64万元,下降100.00%,主要原因:未发生,无数据。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,主要是:未发生,无数据


六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出32.24万元,决算数比上年增加17.14万元,增长113.53%,主要原因:科技经费上升

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.92万元,其中:政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.92万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.92万元,占授予中小企业合同金额的100.00%货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

八、国有资产占用情况说明

截止20241231日,本部门共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目 13个全面开展绩效自评,共涉及资金 532.99万元,占项目支出总额的 87.36 %。其中11 个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”, 1个项目评价结果为“中”, 1个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价,分别为:科技创新奖励资金。涉及一般公共预算支出 209万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本预算支出 0万元。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 610.13万元,政府性基金预算支出 0万元,评价结果为“ 优 ”。

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

1评价总体结论

浮梁县科学技术局2024年度13项目绩效自评情况如下:其中10个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”, 1个项目评价结果为“中”, 1个项目评价结果为“差”。

2、项目支出绩效中存在问题

部分绩效目标的指标不合理 项目绩效目标的设定过程中,未能充分理解和掌握各项指标要求,导致目标存在不明确、不细化、量化不足的问题,缺乏可衡量性和可操作性。例如:《项目绩效自评表》产出质量三级指标“单位运行经费使用合格率”,设置意义不大。

3、改进的方向和具体措施

  1. 严格执行预算绩效管理规定和要求 加强年初预算绩效目标编制工作质量,根据年度目标任务,结合部门职责明确并细化、量化绩效目标及相关指标,确保年度绩效目标和指标的明确性、规范性和完整性。严格依照绩效自评的规定和要求,开展绩效自评工作,确保自评报告内容及要素的完整性,以提升财政资金使用效益。在预算执行过程中,严格按照部门绩效管理规定和要求,建立健全内部绩效跟踪监控制度,对项目实施情况及绩效目标完成情况进行有效的跟踪与监控。
  2. 提高绩效目标管理水平 不断完善会计人员继续教育管理机制,灵活优化继续教育方式,持续组织开展业务技能和会计职业道德培训;建立健全会计基础工作规范管理机制,确保会计基础工作顺利开展。组织开展法律法规、职业道德及会计相关知识的培训,切实帮助会计人员提升专业素质、积累工作经验、更新知识体系,推动会计基础工作高效开展,确保会计数据的真实性和完整性。
  1. 绩效自评结果应用

要注重绩效评价结果的运用,对照绩效评价工作中发现的问题,结合绩效评价报告中提出的整改意见,进一步完善预算管理机制,增强支出责任,规范资金使用,强化监督检查,强化财政资金管理水平,提高财政资金使用效益,为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

5、公开情况

按照《浮梁县2024年度部门决算公开工作规范》要求,积极做好本部门决算公开相关工作,确保公开的数据与县财政批复数据一致。

浮梁县科学技术局(本级)“科技活动周、科技下乡、科普活动工作经费”、“ 2023年度科技创新奖励资金 ”、 “第二批县级科技经费 ”等13个项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表


2024年度)


项目名称

科技活动周、科技下乡、科普活动工作经费


主管部门

浮梁县科学技术局

实施单位

浮梁县科学技术局


项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分


年度资金总额

64.1

64.1

64.099

10

100

7


政府预算资金

64.1

64.1

64.099095

100


年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况


推广科技成果和先进为主要目的,使科技成果转化为生产力。促进农民增收。

按照年度总体目标,在规定时间内完成全年目标。


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施


成本指标

经济成本指标

人均培训成本

300

300

10

10



经费投入

76.10万元

76.10

10

10



社会成本指标








生态环境成本指标








产出指标

数量指标

开展活动次数

2

2

5

5



活动派发材料份数

2000

1800

10

7.5

培训方式单一。改进措施:1、设计吸引人培训材料;2、创造积极的学习环境。


质量指标

活动参与率

95%

90

5

4.34

培训方式单一。改进措施:1、设计吸引人培训材料;2、创造积极的学习环境。


时效指标

活动开展及时性

及时

基本达成目标

10

10



服务完成及时率

及时

基本达成目标

10

10



效益指标

经济效益指标

带动农民增收

人均年增收3000元以上

基本达成目标

10

10



社会效益指标

具备基本科学素质公民比例

75%

70

10

8.33

1、参与科学活动的热情不高;2、对公民科学素质的认识还不到位。改进措施加强科学知识普及。


生态效益指标








满意度指标

服务对象满意度

受益人满意度

95%

95

10

10



总分

100

95.17



项目支出绩效自评表


2024年度)


项目名称

2023年度科技创新奖励资金


主管部门

浮梁县科学技术局

实施单位

浮梁县科学技术局


项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分


年度资金总额

0

209

209

10

100

10


政府预算资金

0

209

209

100


年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况


督促高新技术企业、科技型中小企业申报增加,增加科技培训,从而引导企业提高科研投入,提高科技项目转化率,提高县域科技创新能力。

较好的完成全年任务


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施


成本指标

经济成本指标

科技创新奖励项目总经费

209万元

209

20

20



社会成本指标








生态环境成本指标








产出指标

数量指标

符合县级科技创新政策申报项目数

118

118

10

10



质量指标

申报项目通过率

100%

100

10

10



时效指标

项目资金到位率

100%

100

10

10



科技创新奖励项目完成及时性

100%

100

10

10



效益指标

经济效益指标








社会效益指标

提高科技水平

基本达到预期指标

基本达成目标

10

10



科技项目转化率

90%

85

10

8.61

财政预算与科研进程不匹配。加大经费投入。


生态效益指标








满意度指标

服务对象满意度

政府满意度

95%

95

5

5



受益人满意度

95%

95

5

5



总分

100

98.61



项目支出绩效自评表



2024年度)



项目名称

第二批县级科技经费



主管部门

浮梁县科学技术局

实施单位

浮梁县科学技术局



项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分


年度资金总额

0

70

68

10

97.14

7



政府预算资金

0

70

68

97.14



年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况



围绕乡村振兴、推广果业、茶叶良种引进、杂交稻选育、生态畜禽养殖等项目,充分助力农业转型升级,带动农民就业。

按实施目标完成任务。



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施



成本指标

经济成本指标

预算控制数

70万元

68

20

18.57

发放单位账户存在问题,退回



社会成本指标









生态环境成本指标









产出指标

数量指标

实施项目

5

5

10

10




发放单位

29

29

5

5




开展人员交流培训班次数

1

1

5

5




质量指标

项目申报书合格率

90%

90

5

5




按文件要求率

100%

100

5

5




培训人员参会率

90%

90

5

5




时效指标

资金及时拨付

及时

基本达成目标

5

5




效益指标

经济效益指标

是否带动人均增收

基本达成目标

7

7




是否带动企业增收

基本达成目标

8

8




社会效益指标

是否带动农民就业

基本达成目标

5

5




生态效益指标









满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

88%

88

10

10




总分

100

95.57










(三)部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。(部门评价报告作为附件反映在第五部分。按照绩效信息公开要求,部门评价报告应予以公开,涉密、敏感信息除外。原则上,部门评价项目数量在3个以内的,至少公开1个部门评价报告;部门评价项目数量大于3个的,至少公开2个部门评价报告。报告框架可参考《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》(赣财绩〔20229号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》)



第四部分 名词解释


一、收入科目

财政拨款:财政拨款的资金主要来源于本级政府的财政收入。

二、支出科目

基本支出:基本支出是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。‌ 基本支出是部门支出预算的组成部分,通常是行政事业单位为保障其机构正常运转和完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划‌。

项目支出:项目支出是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。‌ 这是指部门为完成制定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外的用于年度支出计划‌。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。






















第五部分 附件


(此处请补充部门评价报告)

部门评价报告




评价类型 :□实施过程评价完成结果评价

项目名称 :科技创新奖励资金

项目单位 :浮梁县科技

主管部门 :浮梁县科技

评价时间 :202311日 至 20231231

组织方式 :□财政部门主管部门项目单位

评价机构第三方机构专家组项目单位评价组







评价单位(盖章):


上报时间:202536




一、基本情况..........................................................................................


(一)项目概况。..................................................................................


(二)项目绩效目标..............................................................................


二、绩效评价工作开展情况..................................................................


(一)绩效评价目的、对象和范围。..................................................


(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准.............


(三)绩效评价工作过程。..................................................................


三、综合评价情况及评价结论..............................................................


(一)综合评价情况..............................................................................


(二)评分结论......................................................................................

四、绩效目标完成情况总体分析..........................................................


(一)项目决策情况(共20分,得分20分)..................................


(二)项目过程情况(共20分,得分20分)..................................


(三)项目产出情况(共40分,得分40分)..................................


(四)项目效益情况(共20分,得分16分)..................................


五、存在的问题及原因分析..................................................................


六、其他需要说明的问题......................................................................


浮梁县科技局2023科技创新奖励资金项目支出绩效评价报告


为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》,进一步强化预算支出责任和效率,提高资金使用效益和政策实施效果,提升预算绩效管理水平,根据《中共江西省委、江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣发〔20198 号)和《江西省财政厅关于做好2024年省级预算绩效管理工作的通知》(赣财绩20243 号)、《景德镇市财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》(景财监〔20242号)、《浮梁县财政局关于做好2024年县级预算绩效管理工作的通知》(浮财绩字〔20242号)等文件要求,浮梁县科技局对2023年度科技创新奖励资金进行了绩效自评,现将绩效自评情况报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况。

1、项目背景、主要内容及实施情况

1)项目背景

为了加快推进我县经济高质量发展,贯彻落实《江西省科技创新促进条例》、《浮梁县科技创新奖励办法(修订)

(浮府发[2023]2号)文件精神深入实施创新驱动发展战略,着重在创新环境优化、创新主体培育、科研平台建设、科技成果转化、服务能力提升等方面下功夫,为全县经济社会发展提供了有力的科技支撑,对提高我县企业的创新活动力度具有重大意义。

2)科技创新奖励资金支持方向包括:

鼓励创新平台和载体建设

加大创新人才和团队扶持力度

鼓励开展技术创新活动

鼓励开展产学研合作及科技成果转化

积极培育科技创新主体

鼓励科技和金融结合

鼓励科技服务机构发展

鼓励企业加大研发投入

3)实施情况

浮梁县科技局2023科技创新奖励资金共到位209元,其中用于创新人才和团队扶持10万元,用于开展产学研合作及科技成果转化奖励15万元,用于培育科技创新主124万元,用于企业研发投入补助50万元。

2、资金投入和使用情况

2023科技创新奖励资金预算209,实际到位209万元。未到位0万元,均为本级配套资金。

涉及中央资金0万元,省级资金0万元,本级资金209万元。(具体详见下表)

2023科技创新奖励资金到位情况



项目


资金投入情况



合计

上级资金


本级资金

中央

省级

创新人才和团队扶持

0

0

10

10

开展产学研合作及科技成果转化

奖励

0

0

15

15

培育科技创新主体

0

0

124

124

企业研发投入补助

0

0

50

50












合计

0

0

209

209

(二)项目绩效目标

1、总体目标

用于鼓励创新平台和载体建设、加大创新人才和团队扶持力度、鼓励开展技术创新活动、鼓励开展产学研合作及科技成果转化、积极培育科技创新主体、鼓励科技和金融结合、鼓励科技服务机构发展、鼓励企业加大研发投入等八个方面。通过落实普惠性政策,引导企业和机构大力提升科技创新能力,优化创新环境,激发全社会创新创业活力,促进县域经济高质量跨越式发展。

2、阶段性目标

通过落实普惠性政策,引导企业和机构大力提升科技创新能力,优化创新环境,激发全社会创新创业活力,促进县域经济高质量跨越式发展

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则,加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系,强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识,提高资金使用效益。

实施浮梁县科技局2023科技创新奖励资金项目绩效评价工作,是为了加强财政支出管理,考核评价项目的预期目标是否实现,项目是否可持续运行,分析存在的问题,改进项目管理措施,积累经验,提高项目绩效管理水平。

项目评价的对象和范围:对浮梁县科技局2023科技创新奖励资金项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则:

规范性原则。绩效目标要符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划等要求,并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。

客观性原则。设定绩效目标时要经过调查研究和科学论证,符合客观实际,能够在一定期限内如期实现。

系统性原则。绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、满意度等方面进行细化,尽量进行定量表述。不能以量化形式表述的,可采用定性表述,但应具有可衡量性。

2、绩效评价指标体系

根据浮梁县财政局关于印发《浮梁县县级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知(浮财绩字20236号)等文件,浮梁县科技局2023年科技创新奖励资金项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4一级指标,一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理等15个二级指标,二级指标又下设20个三级指标。(具体详见附件:部门评价表)

3、评价方法和标准

1)评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法。结合项目实际情况,本次宜采用成本效益分析法、比较法。通过成本效益分析法对项目资金支出与其取得产出、效益进行关联性分析,合理判断项目资金使用的性价比;通过比较法对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较,将预期目标与实际结果进行比较,并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

2)评价标准

绩效指标评价标准主要有计划标准、行业标准和历史标准等。绩效评价标准应根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法,清晰、准确确定,具有明确指向和可操作性,不得模糊表述。

(三)绩效评价工作过程。

1、成立评价小组

根据《中共江西省委、江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣发〔20198号)和《江西省财政厅关于做好2024年省级预算绩效管理工作的通知》(赣财绩〔20243号)、《景德镇市财政局关于做2024年预算绩效管理工作的通知》(景财监〔20242号)、《浮梁县财政局关于做好2024 年县级预算绩效管理工作的通知》(浮财绩字〔20242号)等文件要求县科技局成立了2023科技创新奖励资金绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。

2了解评价对象情况

根据委托方及主管部门(单位)的介绍及相关文件的解读,了解浮梁县科技局2023年度科技创新奖励资金项目情况,确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领域及涉及的相关方面。

3、收集绩效评价相关资料

通过收集和查阅与评价项目相关公开数据、文献资料、政策规定、法律规范、实施情况等相关资料,充分掌握项目相关政策及绩效实现情况。

4、对资料进行审查核实

一方面对专项资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查,另一方面通过对资金进行梳理汇总分,掌握浮梁县科技局2023年度科技创新奖励资金项目工作的开展情况。重点关注资金支出反映的工作开展情况、支出事项是否属实以及开支范围和标准是否符合相关文件要求同时,组织对项目负责人及组织实施参与者的深度访,以了解浮梁县科技局2023年度科技创新奖励资金项目实施的整体情况,诸如资金支出范围、使用方式、业务组织形式、取得成果及实施困难等,为评价组调整工作重点提供信息支撑,也可对项目整体情况形成总体把握。

然后,对浮梁县科技局2023年度科技创新奖励资金项目组织实施资料进行核实,这一阶段主要是进行项目相关证据的收集,为后续分析及报告撰写做好铺垫。

  1. 综合分析并确定评价等级

运用既定的分析方法,结合项目指标体系,对项目资

审核情况进行全面深入分析,对各项评价指标进行评分,通过加权计算出最终的评价分值,并确定相应的绩效等级。

6、形成评价结论

按照既定要求在内外部组织讨论,从各评价维度对相关细节问题进行核实,形成综合评价结论反映绩效目标的实现程度、绩效指标完成情况、取得的经验与存在的问题、产生问题的原因及相关的对策建议。

7、撰写提交绩效评价报告

(1)撰写绩效评价报告。评价组根据前述绩效分析和评价结论,按照浮梁县财政局要求提炼撰写绩效报告,保绩效数据真实、可靠,报告逻辑清晰、完整,分析问题深入、透彻等。

8、建立绩效评价档案

按照档案管理要求,对绩效评价的所有资料进行整理归档保存。

4、实施评价形成评价报告

评价资料整理出后,评价小组按照评价方案的要求进行评价工作,并作出评价的初步结论,该结论经评价单位审核后作为提交评价报告的依据。如果在评价工作中遇到疑难问题,可以聘请有关专家予以论证。根据评价过程中形成的初步结论,按照正式的格式,撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

(一)综合评价情况

通过对2023年度科技创新奖励资金项目进行绩效评价,评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范,但项目资金使用存在不合规情况。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价,综合项目预算执行和绩效指标值完成情况,2023科技创新奖励资金项目评价得分96分,绩效评价等级为“优”。(详见附件:部门评价表)

(二)评分结论


评价指标


权重


评级分值


评价得分


得分率


得分等级

项目决策

20

20

20

100

项目过程

20

20

20

100

项目产出

40

40

40

100

项目效益

20

20

16

93

合计

100

100

96

96

四、绩效目标完成情况总体分析

(一)项目决策情况(共20分,得分20分)

1、项目立项(共7分,得分7分)

1)立项依据充分性(共3分,得分3分)

为了贯彻落实《国家创新驱动发展纲要》《国务院办公厅关于县域创新驱动发展若干意见》(国办发[2017]43号)和《江西省创新驱动发展纲要》(赣发[2017]21号)及市有关文件部署、结合浮梁县实际,浮梁县政府印发《浮梁县科技创新奖励办法(修订)》(浮府发[2019]44),项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。项目内容与部门职责范围相符,属于公共财政支持范围,且项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据目标完成情况,该指标得分7分。

2)立项依据充分性(共4分,得分4分)

项目立项充分符合国家法律法规和相关政策,政策要求。根据目标完成情况,该指标得分4分。

2、绩效目标(共8分,得分8分)

1)绩效目标合理性(共4分,得分4分)

绩效目标与实际工作内容具有相关性、合理性。根据目标完成情况,该指标得分4分。

2)绩效指标明确性(共4分,得分4分)

指标涵盖明确够全面,根据目标完成情况,该指标得4分。

4、资金投入(共5分,得分5分)

1)预算编制科学性(共2分,得分2分)

做好预算编制前期的调研工作,收集项目的申报数据。根据目标完成情况,该指标得分4分。

2)资金分配合理资金性(共3分,得分3分)

浮梁县科技局的项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度,做到专款专用,根据目标完成情况,该指标得分3分。

(二)项目过程情况(共20分,得分20分)

1、资金管理(共6分,得分6分)

1)资金到位率(共3分,得分3分)

浮梁县科技局2023科技创新奖励资金预算209元,其中用于创新人才和团队扶持10万元,用于开展产学研合作。据目标完成情况,该指标得分3分。

2)预算执行率(共3分,得分3分)

浮梁县科技局的项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度,做到专款专用,根据目标完成情况,该指标得分3分。

3)资金使用合规性(共4分,得分4分)

在项目资金使用过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度,做到专款专用,根据目标完成情况,该指标得分4分。

2、组织实施(共10分,得分10分)

1)管理制度健全性(共5分,得分5分)

浮梁县科技局2023科技创新奖励资金项目具备相应的资金的管理办法,根据《浮梁县科技创新奖励办法(修订)》(浮府发[2023]2),要求,对项目申报、立项、合同签订资料存档及支付项目款都严格把关。根据目标完成情况,该指标得分5分。

2)制度执行有效性(共5分,得分5分)

科技创新奖励资金项目严格按照《浮梁县科技创新奖

励办法(修订)》(浮府发[2023]2),要求执行。根据目标完成情况,该指标得分5分。

(三)项目产出情况(共40分,得分40分)

1、产出数量(共10分,得分10分)

项目完成数量(共10分,得分10分)

2023科技创新奖励资金项目共有105个单位申报,105个单位都符合项目申报。根据目标完成情况,该指标得分10分。

2、产出质量(共10分,得分10分)

科技创新奖励资金使用合规性(共10分,得分10分)科技创新奖励资金使用不存在合规行为。根据实际目标完成情况10分,该指标得分10分。

3、产出时效(共10分,得分10分)

科技创新奖励资金及时发放率(共10分,得分10

根据项目申报资料显示,共拨付项目资金209万元。根据实际目标完成情况,该指标得分4分。

4、产出成本(共10分,得分10分)

成本节约率(共10分,得分10分)

项目总投资209万元,完成项目总成本控制在预算之根据实际目标完成情况,该指标得分10分。

四)项目效益情况(共20分,得分16分)

1、社会效益(共3分,得分1分)

社会影响力(共3分,得分1分)

虽然科技创新在提升社会服务效率和质量方面发挥着关键作用,但存在人类生活对技术产品依赖性。根据实际目标完成情况,该指标得分1分。

2、经济效益(共2分,得分2分)

科技创新推动经济增长,促进新兴产业形成和发展,推动经济的结构转型和升级根据实际目标完成情况,该指标得分2分。

3、环境效益(共2分,得分1分)

科技创新是生态环境持续改善的关键支撑,但对减少水土流失的影响根据实际目标完成情况,该指标得分1分。

4、可持续影响(共3分,得分2分)

有效推动科技创新不断提升,为县域经济高质量发展起到一定作用。根据实际目标完成情况,该指标得分2

5、满意度(共10分,得分10

科技增进民生福祉,坚持为科技服务人民的目标,使受益人满意。根据实际目标完成情况,该指标得分10

五、存在的问题及原因分析

(—) 存在的问题

部分项目申报需要提供可行性报告,附件材料较多,申报材料不够精简,不利于减轻企业负担。

(二)原因分析及改进措施

加强内控管理,深度了解项目资金管理办法。为给企业减负,修订了科技项目申报指南,优化工作流程、精简申报材料、改进资金拨付,有效提高兑现率和直达率。

六、其他需要说明的问题

附件:部门评价表


部门评价表


项目名称:

2023年科技创新奖励资金

主管部门

浮梁县科学技

术局

项目实施单位

浮梁县科学技术局

项目负责人

周智佑

联系电话

13677985008

项目类型

经常性项目一次性项目()

计划投资额

(万元)

209

实际到位资金

(万元)

209

实际使用情

况(万元)

209

其中:中央财政


其中:中央财政




省财政


省财政




市县财政

209

市县财政

209



其他


其他




二、绩效评价指标评分(参考)

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分




决策







40

项目立项

7

立项依据充分性

3

3

立项程序规范性

4

4

绩效目标

8

绩效目标合理性

4

4

绩效指标明确性

4

4

资金投入

5

预算编制科学性

2

2

资金分配合理性

3

3



过程

资金管理

6

资金到位率

3

3

预算执行率

3

3

资金管理

4

资金使用合规性

4

4

组织实施

10

管理制度健全性

5

5

制度执行有效性

5

5


产出







60

产出数量

10

项目完成数量

10

10

产出质量

10

项目质量达标率

10

10

产出时效

10

按时完成

10

10

产出成本

10

成本节约率

10

10




效益

经济效益

2

推动经济增长

2

2

社会效益

2

社会影响力

3

1

环境效益

3

节能减排

2

1

可持续影响

3

一定时期发挥应有作用

3

2

满意度

10

社会公众或服务对象满意度

10

10

总分

100


100


100

96

评价等次

良□差□




100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差

注:指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2:《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。


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