××部门2019年度部门决算
目 录
第一部分 ××部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 XX 部门概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策;研究拟定和落实有关公安工作的规定和实施办法;分析研究全县的社会治安状况,对全县公安工作进行决策、部署、指导、检查和监督;对全县公安机关实施组织领导和指挥。
(二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况,分析形势,制定对策。
(三)组织实施并指导侦查工作,组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。
(四)组织实施并指导全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户籍和门牌、流动人口、居民身份证号码、枪支弹药、危险物品和特种行业等。
(五)组织实施并指导出(入)境和外国人在我县境内居留、旅行的有关管理工作、组织实施并指导全县公安外事工作。
(六)组织实施并指导、监督全县警卫和消防工作。
(七)组织实施并指导全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及车辆驾驶员管理工作。
(八)指导、监督全县公安机关依法对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作;指导机关、企事业单位保卫组织和经济民警、保安队伍的建设。
(九)组织实施并指导、监督全县公共信息网络安全监察工作。
(十)指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;组织实施并指导、监督看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所的管理工作。
(十一)组织实施并指导全县公安法制建设;指导、检查、监督公安机关执法活动。
(十二)指导、监督全县公安机关收容教养审批工作以及承办县劳动教养委员会审批办公室的日常工作。
(十三)组织实施并指导全县公安机关开展禁毒和缉毒工作以及承办县禁毒领导小组办公室的日常工作。
(十四)组织全县公安科学技术工作,规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。
(十五)规定制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。
(十六)领导全县公安警卫、消防部队建设;对武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。
(十七)指导全县公安政治工作和队伍建设;组织实施并指导、管理全县公安教育、培训及技能训练;组织实施并指导公安宣传工作;按规定权限管理干部人事工作。
(十八)制定全县公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍状况,组织实施并指导全县公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;查处或督办公安队伍重大和较大违纪案件。
(十九)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2019年年末实有人数353人,其中在职人员332人(包含在职在编民警202人,巡防80人,县局及各科所队辅警50人),退休人员21人。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|
| |||||
|
|
|
金额单位:万元 | ||||
编制单位:浮梁县公安局 |
|
2019年度 |
公开01表 | ||||
收 入 |
支 出 | ||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 | ||
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
6 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,310.99 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 | ||
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 | ||
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
5,409.05 | ||
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 | ||
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 | ||
七、其他收入 |
7 |
280.66 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 | ||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 | ||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 | ||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 | ||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 | ||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 | ||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 | ||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 | ||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 | ||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 | ||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 | ||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 | ||
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 | ||
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
56.34 | ||
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 | ||
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 | ||
|
25 |
|
|
55 |
| ||
本年收入合计 |
26 |
5,591.65 |
本年支出合计 |
56 |
5,465.39 | ||
用事业基金弥补收支差额 |
27 |
0.00 |
结余分配 |
57 |
0.00 | ||
年初结转和结余 |
28 |
2,688.99 |
年末结转和结余 |
58 |
2,815.24 | ||
|
29 |
|
|
59 |
| ||
总计 |
30 |
8,280.63 |
总计 |
60 |
8,280.63 | ||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:浮梁县公安局 |
|
2019年度 |
|
|
|
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
5,465.39 |
4,373.67 |
1,091.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 |
公共安全支出 |
5,409.05 |
4,373.67 |
1,035.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20402 |
公安 |
5,409.05 |
4,373.67 |
1,035.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040201 |
行政运行 |
4,618.08 |
4,373.67 |
244.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040299 |
其他公安支出 |
790.97 |
0.00 |
790.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 |
其他支出 |
56.34 |
0.00 |
56.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22999 |
其他支出 |
56.34 |
0.00 |
56.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2299901 |
其他支出 |
56.34 |
0.00 |
56.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
编制单位:浮梁县公安局 |
|
|
|
批复04表 | |||
收 入 |
支 出 | ||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 | ||
统计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,310.99 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
5,409.05 |
5,409.05 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
本年收入合计 |
26 |
5,310.99 |
本年支出合计 |
56 |
5,409.05 |
5,409.05 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
1,757.81 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
1,659.75 |
1,659.75 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
1,757.81 |
|
58 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
59 |
|
|
|
总计 |
30 |
7,068.81 |
总计 |
60 |
7,068.81 |
7,068.81 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
编制单位:浮梁县公安局 |
2019年度 |
|
批复05表 | |||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
5,409.05 |
4,373.67 |
1,035.39 | |||
204 |
公共安全支出 |
5,409.05 |
4,373.67 |
1,035.39 | ||
20402 |
公安 |
5,409.05 |
4,373.67 |
1,035.39 | ||
2040201 |
行政运行 |
4,618.08 |
4,373.67 |
244.42 | ||
2040299 |
其他公安支出 |
790.97 |
0.00 |
790.97 | ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
| ||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||
编制单位:浮梁县公安局 |
|
|
2019年度 |
|
批复06表 | |||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||
301 |
工资福利支出 |
3,364.98 |
302 |
商品和服务支出 |
981.25 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||
30101 |
基本工资 |
1,347.49 |
30201 |
办公费 |
164.24 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||
30102 |
津贴补贴 |
227.33 |
30202 |
印刷费 |
0.25 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||
30103 |
奖金 |
60.15 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||
30106 |
伙食补助费 |
48.81 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||
30107 |
绩效工资 |
797.00 |
30205 |
水费 |
23.07 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
266.96 |
30206 |
电费 |
52.90 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.52 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
58.35 |
30208 |
取暖费 |
31.47 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
33.22 |
30211 |
差旅费 |
11.81 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||
30113 |
住房公积金 |
166.76 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
174.87 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
358.92 |
30214 |
租赁费 |
1.95 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
27.43 |
30215 |
会议费 |
0.21 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.27 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
48.98 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||
30304 |
抚恤金 |
19.65 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||
30305 |
生活补贴 |
7.49 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
40.80 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.26 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||||||
30309 |
奖励金 |
0.28 |
30229 |
福利费 |
52.90 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
70.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
129.54 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||||
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
170.20 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
人员经费合计 |
3,392.41 |
公用支出合计 |
981.25 |
|||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
|
|
|
金额单位:万元 |
编制单位:浮梁县公安局 |
2019年度 |
|
批复07表 |
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
行次 |
|
1 |
2 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
119.00 |
118.98 |
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
70.00 |
70.00 |
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
70.00 |
70.00 |
3.公务接待费 |
6 |
49.00 |
48.98 |
(1)国内接待费 |
7 |
49.00 |
48.98 |
其中:外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
(2)国(境)外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
- |
0 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
- |
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
- |
0 |
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
- |
24 |
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
- |
410 |
其中:外事接待批次(个) |
16 |
- |
0 |
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
- |
4,305 |
其中:外事接待人次(人) |
18 |
- |
0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
- |
0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
- |
0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为批复的年初预算数,不包含以前年度结转的资金;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
编制单位:浮梁县公安局 | 2019年度 | 公开08表 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资产占用情况表 | ||
|
|
单位:万元 |
编制单位:浮梁县公安局 |
2019年度 |
批复09表 |
项 目 |
栏次 |
决算数 |
一、车辆数合计(台) |
1 |
0.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0.00 |
2.主要领导干部用车 |
3 |
0.00 |
3.机要通信用车 |
4 |
0.00 |
4.应急保障用车 |
5 |
0.00 |
5.执法执勤用车 |
6 |
0.00 |
6.特种专业技术用车 |
7 |
0.00 |
7.离退休干部用车 |
8 |
0.00 |
8.其他用车 |
9 |
0.00 |
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
10 |
0.00 |
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) |
11 |
0.00 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计8280.63万元,其中年初结转和结余2688.99万元,较2018年增加910.86万元,增长51%;本年收入合计5591.65万元,较2018年减少111.58万元,下降1.96%,主要原因是:其他收入减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入5310.99万元,占94.98%;无事业收入;无经营收入;其他收入280.66万元,占5.02%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计8280.63万元,其中本年支出合计5465.39万元,较2018年增加673.02万元,增长14.04%,主要原因是:执勤津贴增加部分到位及办案性支出增加;年末结转和结余2815.24万元,较2018年增加126.25万元,增长4.70%,主要原因是:监控设备费暂时还未支付。
本年支出的具体构成为:基本支出4373.67万元,占80.02%;项目支出1091.73万元,占19.98%;无经营支出;无其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为5465.39万元,决算数为5465.39万元,完成年初预算的100%。其中:
(一)公共安全支出年初预算数为5409.05万元,决算数为5409.05万元,完成年初预算的100%。
(二)其他支出(住房公积金)年初预算数为56.34万元,决算数为56.34万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4373.67万元,其中:
(一)工资福利支出3364.98万元,较2018年增加890.7万元,增长36%,主要原因是:执勤津贴到位。
(二)商品和服务支出981.25万元,较2018年增加154.1万元,增长18.63%。
(三)对个人和家庭补助支出27.43万元,较2018年减少19.1万元,下降41.05%。
(四)无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为119万元,决算数为118.98万元,完成年初预算的99.98%,决算数较2018年减少0.02万元。
(一)无因公出国(境)支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为49万元,决算数为48.98万元,完成年初预算的99.96%,决算数较2018年减少0.02万元。
(三)公务用车购置及运行维护费支出70万元,其中无公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为70万元,决算数为70万元,完成年初预算的100%,决算数较2018年无增减。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出981.25万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数无增减。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元,(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)
八、国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆34辆,其中,执法执勤用车24辆、特种专业技术用车1辆、其他用车9辆。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目8个,共涉及资金979万元,占一般公共预算项目支出总额的89.67%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。
我部门今年在省级部门决算中反映禁毒工作经费及“天网工程”租赁费绩效自评结果。
浮梁县部门预算项目绩效目标自评表 | |||||||
(2019年度) | |||||||
项目 |
禁毒工作经费 | ||||||
地方主管部门 |
江西省浮梁县人民政府 |
实施单位 |
浮梁县公安局 | ||||
项目资金 |
|
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
预算执行率(B/A) | |||
年度资金总额: |
60 |
60 |
100% | ||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||
通过开展缉毒执法,禁吸戒毒,禁毒宣传教育工作,确保县区内无吸毒、贩卖毒品违法犯罪行为 |
通过开展缉毒执法,禁吸戒毒,禁毒宣传教育工作,确保县区内无吸毒、贩卖毒品违法犯罪行为 | ||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 | |
产出指标 |
数量指标 |
青少年毒品预防教育 |
学校禁毒授课宣传45次以上 |
学校禁毒授课宣传50次 |
| ||
社区戒毒社区康复工作 |
社区戒毒康复200人次以上 |
社区戒毒康复210人次 |
| ||||
禁毒宣传教育 |
印制宣传资料20000份,征订禁毒杂志200份。 |
印制宣传资料20000份,征订禁毒杂志200份。 |
| ||||
质量指标 |
|
|
|
| |||
|
|
|
| ||||
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月前 |
2019年12月前 |
| |||
|
|
|
| ||||
成本指标 |
青少年毒品预防教育 |
0.2万元/次 |
0.2万元/次 |
| |||
社区戒毒社区康复工作 |
0.09万元/人 |
0.01万元/人 |
| ||||
禁毒宣传教育 |
印制宣传资料0.00005万元/份 |
印制宣传资料0.00005万元/份 |
| ||||
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||||
社会效益 指标 |
对工作的促进作用 |
降低县区内吸毒、贩卖毒品违法犯罪行为 |
降低县区内吸毒、贩卖毒品违法犯罪行为 |
| |||
提升社会治安环境 |
社会治安环境得到进一步改善 |
社会治安环境得到进一步改善 |
| ||||
生态效益 指标 |
|
|
|
| |||
|
|
|
| ||||
可持续影响指标 |
|
|
|
| |||
|
|
|
| ||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
98.48% |
| ||
|
|
|
|
禁毒工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,禁毒工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是对工作的促进作用;二是群众满意度大于90%。
浮梁县部门预算项目绩效目标自评表 | |||||||
(2019年度) | |||||||
项目 |
“天网工程”租赁费 | ||||||
地方主管部门 |
江西省浮梁县人民政府 |
实施单位 |
浮梁县公安局 | ||||
项目资金 |
|
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
预算执行率(B/A) | |||
年度资金总额: |
96.6 |
96.6 |
100% | ||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||
“天网工程”租赁费项目由景德镇市金海岸公司建设标清、高清全球眼点位,公安局租赁使用。该项目共有47个标清点位,15个高清点位。 保证治安防控工作正常开展 |
“天网工程”租赁费项目由景德镇市金海岸公司建设标清、高清全球眼点位,公安局租赁使用。该项目共有47个标清点位,15个高清点位。 保证治安防控工作正常开展 | ||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 | |
产出指标 |
数量指标 |
点位数量 |
该项目共有47个标清点位,15个高清点位 |
该项目共有47个标清点位,15个高清点位 |
| ||
|
|
|
| ||||
质量指标 |
设备运行完好率 |
≥95% |
≥95% |
| |||
|
|
|
| ||||
时效指标 |
完成时间 |
设备故障1小时内恢复运行 |
设备故障1小时内恢复运行 |
| |||
|
|
|
| ||||
成本指标 |
费用标准 |
每条光纤月使用费800元/月/点 |
每条光纤月使用费800元/月/点 |
| |||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
效益指标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||||
社会效益 指标 |
对工作的促进作用 |
为强化城市综合管理、预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料 |
为强化城市综合管理、预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料 |
| |||
提升社会治安环境 |
社会治安环境得到进一步改善 |
社会治安环境得到进一步改善 |
| ||||
生态效益 指标 |
|
|
|
| |||
|
|
|
| ||||
可持续影响指标 |
|
|
|
| |||
|
|
|
| ||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
98.48% |
| ||
|
|
|
|
“天网工程”租赁费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,禁毒工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为96.6万元,执行数为96.6万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是对工作的促进作用;二是群众满意度大于90%。
在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
附件:
四部分 名词解释
对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(四)“三公”经费:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。