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关于二0二0年财政预算执行情况和二0二一年财政预算的报告
发布时间: 2021-03-29 来源: 浮梁县黄坛乡 访问量:

  

一、2020年财政预算执行情况

(一)2020年财政收入情况

2020年我乡完成财政总收入1137.37万元,比上年同期增长10.18%,地方一般预算收入662.14万元,比上年增长29.59%。上级补助收入2792.37万元,基金补助收入130.16万元,其中:一般性转移支付收入533.21万元,专项补助收入2259.16万元。

(二)2020年支出完成情况:

2020年我乡地方财政总支出3573.07万元,其中:一般预算支出3380.8万元,基金支出130.16万元,上解支出62.11万元。

  1. 一般公共服务支出745.16万元,比上年同期增长27.66%;其中:政府办公室及机关机构事务656.56万元(注:综治、司法、团委、妇联、老协、纪检、武装、林业、交通、安全生产各2万元),比上年同期增长33.18%;财政事务51.9万元;其他组织事务支出36.7万元

  2. 公共安全支出1万,比上年同期增长100%

  3. 科学技术支出147万元,比上年同期增长146%

    4文化体育与传媒支出14万元,比上年同期增长250%;

    5、社会保障和就业429.42万元,比上年同期增长268.5%

    6卫生健康支出70.37万元,上年同期下降5%

    7、节能环保42万,比上年同期增长223%

    8、城乡社区事务支出216万元,比上年下降45%

    9、农林水事务1236.96万元,比上年同期增长16.4%,其中农业农村308.14万元,与上年同期下降76.3% 林业各草原111万元,比上年同期增长110%,水利支出157.36万元,比上年同期增长200%;扶贫317.54万元,比上年同期增长188.6%,农村综合改革407.68万元,同期下降38.3%;其中;村级一事一议330万元(含部分新农村建设资金),比上年下降43.5%;对村民委员会和党支部的补助77.68万元,上年同期持平。

    10商业服务业等支出10万元,比上年同期增长100%

    11、灾害防治用应急管理支出458.44万元。比上年同期增长366.8%

    12、其他支出10.4万元,比上年同期下降62.45%

    13、基金支出130.16万元,比上年同期增长128.35%

    二、2020年主要财税工作

    1、落实稳健财政政策,稳定我乡经济发展,一是各部门通力协作,密切配合,为投资商提供优质服务,二是全面建设社会主义新农村,支持农业生产脱贫攻坚,促进农村经济协调发展,提高农业综合生产能力,促进农民增收,增加对农村教育、卫生、文化等社会事业的投入,加大对农村公路,水利等公共事业的支持,从多方面促进农村公共事业的发展。

    2、增强公共财政保障能力,促进社会事业发展,始终坚持“心系群众,财政为民”的宗旨,全面构建适应社会主义市场经济需要的公共财政体制,进一步调整和完善县、乡财政管理体制,规范乡镇财政收支行为,步推进”的改革工作,为缓解乡级财政困难,防范和化解乡镇债务打下了良好的基础。

    3、深入开展与政府相关的合作,配合做好惠农资金“一卡通”工作,确保各项惠农补贴资金及时、足额、安全的发放到农户手中,2020年我乡共发放“一卡通”资金1345.8万元。

    4、加强专项资金管理,强化财政监督。厉行节约,克服浪费,节减开支,为确保财政资金使用效益的充分发挥,根据实际及时完善专项资金管理实施细则,从制度上管好专项资金,同时加强与各职能部门的配合,加大监督力度,对项目的实施进行严格把关,跟踪问效,确保每一笔资金落到实处。

    三、2021年财政收支预算

    (一)2021年财政收入计划情况

    2021年全乡地方一般预算收入计划数为665万元(剔除税收分成上解数),与上年计划数增长6%,其中:

    (二)2021年财政支出预算安排

    根据上述财政预算收入的安排和2020上级对我乡的固定补助、转移支付补助533.21万元,结合本年度上级下达一性补助情况。安排我乡2021年财政一般预算支出1205.8万元,比上年同期增长23.8%,上解支出65万元,与上年增长7.3%。各项支出项目的安排是:

  1. 基本公共管理与服务680万元,比上年同期增长了17.24%,其中:人大事务5万元;政府办公室及相关机构事务600万元(含政协、纪委、团委、妇联、老协、武装、综治、司法、统计、交通、安全各2万元),比上年同期增长20%;财政事务45万元,比上年同期持平;其他公共服务30万元。

  2. 科学技术支出158.8万元,比上年同期增长217.6%

    、社会保障和就业支出8万元,与上年同期持平,民政管理事务3万元;就业补助1万元,其中抚恤2万元;特困人员救助供养支出2万元。

    、卫生健康支出38万元,比上年增长8.6%。其中:人口与计划生育事务28万元,上年持平;行政事业单位医疗10万元,比上年持平。

    、节能环保支出11万元,上年持平

    、城乡社区事务64万元,比上年增长28%

    、农林水支出196万元,比上年同期下降2%,其中农业农村60万元,与上年同期下降25%;林32万元,比上年同期增长6.67%,水利6万元,上年同期持平;扶贫5万元,与上年同期持平;农村综合改革93万元,上年同期增长2%

    八、预备费50万元,与上年同期增长25%

    按照市、县经济工作会议精神要求,纳入全年预算,在乡党委、政府的关心与支持下,在乡人大的监督下,确保每笔资金都按《预算法》执行到位,发挥资金效益。

  


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