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2018年浮梁县委统战部预算表
发布日期:2018年02月09日10点09分 作者:   浏览量:4 

  

  第一部分县委统战部概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分县委统战部2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018“三公”经费预算情况说明

  第三部分县委统战部2018年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

 

第一部分县委统战部概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行中共中央、省委和县委关于统一战线的方针、政策;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系;提出我县开展统战工作的意见。

(二)负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民族党派的方针、政策;支持、帮助各民主党派县委会加强自身建设,选拔培养新一代代表人物,协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

(三)调查研究我县有关民族、宗教工作方针政策贯彻落实情况;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

(四)负责开展海外统战工作,促进祖国统一,加强我县对外交流合作,联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士。

(五)协助县委负责党外人士的政治安排。

(六)调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

(七)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。

(八)负责我县统一战线宣传工作。

(九)负责指导县(县、区)党委统战部和部分高校、科研机构、厂矿企业的统战工作,协调政府各有关部门的统战工作。

(十)承办县委交办的其他事项。

二、部门基本情况

本部门含下属单位共有编制数为6个,其中公务员5个,全部补助事业编制1个,参照公务员管理事业编制0个。实有人数9人,其中在职4人,离退休5人

 

第二部分县委统战部2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

1、收入预算情况

2018年收入预算总额 95.78万元,其中公共财政拨款收入95.78万元,财政拨款结转0万元。预算总额比去年6.56万元,主要由于人员调离

2、支出预算情况

2018年支出预算总额为95.78万元,比去年支出6.56万元,主要由于人员调离

按支出项目类别划分:基本支出51.58万元,项目支出38.2万元。

按支出功能科目分类:一般公共服务支出95.78万元。

按经济功能科目分类:工资福利支出43.47万元,商品服务支出7万元,对个人和家庭补助支出1.1万元。行政事业性项目支出0万元。基本建设支出0万元。其他项目支出44.2万元。

3、2018年公共财政拨款支出预算情况

2018年公共财政拨款支出预算为95.78万元,较上年6.56万元。按支出项目类别划分:基本支出51.58万元,较上年16.86万元。其中:工资福利支出43.47万元,商品和服务支出7万元,对个人和家庭的补助1.1万元。项目支出44.2万元,较上年6万元。

4、机关运行经费等重要事项的说明

  2018年部门机关运行费用预算95.78万元,比2017年预算6.56万元,下降6.41%。

  按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、政府采购预算

2018年政府采购预算为0万元。

6、政府性基金支出预算

2018年没有政府性基金预算支出。

二、2018“三公”经费预算情况说明

2018年安排三公经费支出预算4.4万元,较上年增减        0万元,主要原因 其中因公出国(境)费用0万元,较上年增减0万元。公务接待费4.4万元,较上年增减        0万元。公务用车购置0万元,较上年增减0万元。公务用车运险费0万元,较上年增减0万元。

第三部分县委统战部2018年部门预算表

  八张表(详见附表)

2018年统战部部门预算公开表.xls


第四部分名词解释

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。


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