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2018年浮梁县民政局预算
发布日期:2018年02月08日16点25分 作者:   浏览量:30 

  

  第一部分浮梁县民政局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分浮梁县民政局2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018“三公”经费预算情况说明

  第三部分浮梁县民政局2018年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  第四部分名词解释

第一部分浮梁县民政局概况

一、部门主要职责

1、根据国民经济与社会发展规划,拟订民政事业发展规划和民政工作政策,制订年度工作计划并组织实施,监督检查计划执行情况。

2、负责救灾工作,掌握灾情,指导灾区生产自救,拨发救灾款物,组织接收,分配社会各界救灾捐赠款物,检查、监督救灾款物的使用情况。

3、主管城乡社会困难户临时、定期救济,六十年代精减职老职工社会救济和特殊对象的救济,拟订农村五保户供养和城乡社会困难的救济政策,标准并监督实施,负责农村贫困户的扶持工作。

4、主管城乡最低生活保障工作,对低保对象进行调查 和审批,对低保金进行统计、核实和运作,低保档案的收集和管理,开展城乡医疗救助工作;负责流浪乞讨人员的救助工作。

5、主管现役军人(含武警)、革命伤残军人、复员退伍军人、参战民兵(民工)残军属的抚恤、优待和国家机关工作人员伤亡抚恤工作,指导社会优待和为优抚对象解“三难”工作,负责革命烈士的审核报批等有关手续,褒扬革命烈士,负责革命伤残人员伤残等级审核、报批和伤残器材的配置工作,负责管理优抚资金并检查资金管理落实情况,指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物的管理,负责全县双拥工作,承办县双拥工作领导小组办公室的日常工作。

6、负责复员退伍军人的接收安置,参与县征兵工作,负责县本级自谋职业和待安置期间生活费的发放,负责退役士兵的职业技能培训和就业服务工作,指导退役士兵两用人才的培养、开发和使用工作,帮助农村退役士兵解决生产、生活中实际困难,负责军队离退休干部的接收安置工作,落实军队离退休干部政治和生活待遇。

7、组织实施社会福利事业和福利生产发展规划,指导社会福利事业单位的管理,协助指导残疾人的权益保护工作,主管社会福利有奖募捐工作。

8、指导全县基层政权建设和基层群众自治组织建设,推动农村开展村民自治活动。

9、负责村以上行政区域的设立、撤销、更名,界域的勘定、变更、审核报批工作,主管地名管理工作,组织实施地名管理和法规制度建设。

10、会同有关部门按规定拟定全县社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿 者队伍建设。

11、负责老龄工作。

12、负责全县民间组织登记、管理工作。

13、负责全县减灾备灾工作,承担全县减灾救灾信息交流、技术支持、宣传培训、物资储备管理工作。

14、主管婚姻登记、管理工作,负责儿童收养工作,推行殡葬改革,指导殡葬事业的单位的管理工作,负责指导社区建设工作。

15、负责民政事业计划财务、统计工作。

16、承办县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

县民政局为正科级单位,内设机构5个:秘书股、救灾股、优抚股、退伍安置办和民政股;下属单位4个:县社会救助办、县殡葬服务站、县社会福利中心、县减灾备灾中心,均为股级事业单位。

本部门含下属单位共有编制数为29个,其中公务员17个,全部补助事业编制12个,。实有人数31人,其中在职28人,遗属3人。

第二部分浮梁县民政局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

1、收入预算情况

2018年收入预算总额342.4万元,其中公共财政拨款收入342.4万元,财政拨款结转0万元。预算总额比去年增加43.5万元,主要由于人员增加,项目配套资金增加。

2、支出预算情况

2018年支出预算总额为342.4万元,比去年支出增加43.5万元,主要由于人员增加,项目配套资金增加。按支出项目类别划分:基本支出289.2万元,项目支出53.2万元。

按支出功能科目分类:社会保障和就业支出342.4万元。

按经济功能科目分类:工资福利支出247.1万元,商品服务支出37.5万元,对个人和家庭补助支出4.6万元。行政事业性项目支出0万元。基本建设支出0万元。其他项目支出53.2万元。

3、2018年公共财政拨款支出预算情况

2018年公共财政拨款支出预算为342.4万元,较上年增加43.5万元。按支出项目类别划分:基本支出289.2万元,较上年增加7.9万元。其中:工资福利支出247.1万元,商品和服务支出37.5万元,对个人和家庭的补助4.6万元。项目支出53.2万元,较上年增加35.6万元。

4、机关运行经费等重要事项的说明

  2018年部门机关运行费用预算37.5万元,比2017年预算减少35.5万元,下降48.6%。

  按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、政府采购预算

2018年政府采购预算为0万元。

6、政府性基金支出预算

2018年没有政府性基金预算支出。

二、2018“三公”经费预算情况说明

2018年安排三公经费支出预算24.5万元,较上年减少21.5万元,主要原因公车改革 。其中因公出国(境)费用0万元,较上年0万元。公务接待费19万元,较上年减少9万元。公务用车购置0万元,较上年0万元。公务用车运险费5.5万元,较上年减少12.5万元。

第三部分浮梁县民政局2018年部门预算表

  八张表(详见附表)

民政局2018年度预算.xls


第四部分名词解释

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。


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